您好,彌補(bǔ)虧損后,你的利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師您好,現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅,利潤(rùn)為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度虧損不需要繳納稅金,賬上怎么處理?要計(jì)提嗎?
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
您好老師,我們?cè)诙径人枚惿陥?bào)時(shí),彌補(bǔ)了以前年度虧損50萬,彌補(bǔ)完也是虧損,沒有繳納所得稅,還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?謝謝
剛接手一家公司,他家二季度的時(shí)候所得稅報(bào)表顯示利潤(rùn)總額彌補(bǔ)了以前年度的虧損,少交了所得稅,但是他二季度彌補(bǔ)虧損的這一部分也計(jì)提了所得稅,像這一部分所得稅,是不是在以后的季度要少計(jì)提
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個(gè)15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁
老師,請(qǐng)問,2024年累計(jì)折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
是正數(shù)老師
那這樣的話,就是? 借 所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅了
那我計(jì)提時(shí)所得稅時(shí),就把彌補(bǔ)虧損的那部分也減出來嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的