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老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請(qǐng)問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄

2023-07-09 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-09 16:30

您好,彌補(bǔ)虧損后,你的利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

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快賬用戶2265 追問 2023-07-09 16:31

是正數(shù)老師

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齊紅老師 解答 2023-07-09 16:41

那這樣的話,就是? 借 所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅了

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快賬用戶2265 追問 2023-07-09 16:42

那我計(jì)提時(shí)所得稅時(shí),就把彌補(bǔ)虧損的那部分也減出來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-09 16:42

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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您好,彌補(bǔ)虧損后,你的利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
2023-07-09
您好,那您紅字沖回多計(jì)提所得稅
2023-07-09
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2024-01-11
你好,你的彌補(bǔ)虧損這里填寫的是年累計(jì),因?yàn)槟闾顚憼I(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額也是年累計(jì)的。
2023-01-16
這個(gè)不需要做會(huì)計(jì)分錄的
2023-08-10
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