您好,那您紅字沖回多計(jì)提所得稅
老師您好,現(xiàn)在申報(bào)第二季度所得稅,利潤為正數(shù),彌補(bǔ)了以前年度虧損不需要繳納稅金,賬上怎么處理?要計(jì)提嗎?
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計(jì)提的所得稅是900多在申報(bào)報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損了,所交的所得稅和計(jì)提的數(shù)額有出入請問這樣應(yīng)該怎么處理需要做什分錄
您好老師,我們在二季度所得稅申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)了以前年度虧損50萬,彌補(bǔ)完也是虧損,沒有繳納所得稅,還需要做會計(jì)分錄嗎?謝謝
剛接手一家公司,他家二季度的時(shí)候所得稅報(bào)表顯示利潤總額彌補(bǔ)了以前年度的虧損,少交了所得稅,但是他二季度彌補(bǔ)虧損的這一部分也計(jì)提了所得稅,像這一部分所得稅,是不是在以后的季度要少計(jì)提
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師,在計(jì)提所得稅時(shí)是不是可以本期利潤-彌補(bǔ)虧損*所得稅稅率
您好,可以(本期利潤-彌補(bǔ)虧損)*所得稅稅率
謝謝老師,彌補(bǔ)虧損了還需要做分錄嗎
可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)