你好,按照利潤表里面的利潤總額38440.42,這個來。
老師您好,我要申報本季度企業(yè)所得稅報表,企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
2020年12月31日,本年利潤科目,期末借方余額5097.28元。結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額,是填5097.28元嗎《利潤表》上的利潤總額是負數(shù)-7626.28元。我單位同事,填結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證上的金額是7626.28元。究竟填哪個金額,才是正確的?
老師,下午好!我現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配—未分配利潤,金額是12月份利潤表里的本年累計凈利潤呢還是12月份科目余額表上本年利潤的余額,兩個數(shù)據(jù)對不上,希望老師指點一下,謝謝!
您好老師,我們申報企業(yè)所得稅的時候申報表利潤總額的地方填我們利潤表的本年累計金額填上還是本期金額的利潤總額填上
早上好老師。老師,我6月末科目余額表本年利潤貸方36443.33元,我利潤表上面利潤總額38440.42元,差額1996.89元是所得稅費用,然后凈利潤跟我的科目余額表上本年利潤期末數(shù)一致。那么我所得稅申報利潤總額填哪個數(shù)?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
哦哦好的老師,那么我怎么辦才能科目余額表跟利潤表上利潤總額一致?
這個本年利潤等于凈利潤,不等于利潤總額,就應(yīng)該是這樣的。
好的老師明白了。周末愉快
不用客氣,周末愉快。