你好,現(xiàn)在已經(jīng)抵扣不了,按普通發(fā)票處理就是了?

我司前幾個月已經(jīng)抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對方開了負數(shù)發(fā)票給我們。 那我現(xiàn)在賬上要做什么分錄?報稅時這筆已經(jīng)抵扣的稅額又該怎么處理呢?
老師我有一張增值稅專用發(fā)票已經(jīng)退給供應商了,我沒有抵扣,他們那邊老是不處理,老是出現(xiàn)在我的增值稅平臺上,我要怎么處理?
老師,對方開給我們的增值稅專用發(fā)票幾個月前認證抵扣了發(fā)現(xiàn)發(fā)票不對,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我們在2月份開票的時候專用發(fā)票全都蓋成了財務專用章,對方也現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個發(fā)票目前還沒有抵扣,請問這個怎么處理呢?已經(jīng)不能作廢了,我們也都正常報稅了。
老師,2021.3.29的增值稅專業(yè)發(fā)票,是廠商開給我們的,現(xiàn)在已經(jīng)抵扣不了,那這個票怎么處理呢,目前還掛著帳
本年度第二季度,進貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如
你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應收賬款6442貸主營業(yè)務收入6378,應交稅費63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現(xiàn)在我的賬應該怎么做呢?
請問制造業(yè)一般納稅人,食堂購買蔬菜算員工福利嗎?需要計入企業(yè)所得稅職工薪酬項目嗎?
27元少7個點是多少
老師,我們企業(yè)24年4成立的,24年4月~12月申報員工總人數(shù)321人,工資總數(shù)是1284035.36元,請問24年的殘保金怎么算?交多少?
老師,請問一下假如我的財務系統(tǒng)季報的數(shù)據(jù)出不了,要報稅了,請問有什么辦法先報稅報了嗎
本年度第二季度,進貨服裝3千多元,第二季度在銷售中一把3千多元的進貨成本扣完,第三季度實際上這些貨還沒賣完,現(xiàn)在記銷售收入的時候還用扣成本嗎?如果需要,應該怎么扣除成本?
老師,您好!我計算簡易稅額時是368.92元,交完稅是368.94元,多了2分錢,做賬怎么處理?
老師,請問如果社?;鶖?shù)調整,涉及到客戶在職繳納社保人員今年開始的數(shù)據(jù)有微調,要不要告知企業(yè)?
老師我進項是公斤可以按米開出去嗎