多交的稅計(jì)入管理費(fèi)用-其他

老師 您好 新接受的帳 月末記提完增值稅發(fā)現(xiàn)賬上稅金跟實(shí)際應(yīng)交不對(duì):未交增值稅和簡易計(jì)稅有余額 未交增值稅有2分錢余額,簡易計(jì)稅有一分錢余額,查了帳是2019年1月月末記提比2月實(shí)際繳納增值稅少了2分錢 ,這跨年的怎么調(diào)整這兩分錢呀 分錄?
老師 我們7月申報(bào)了一筆簡易計(jì)稅的稅款7220元 已交稅,8月紅沖了這張發(fā)票,但是從新開具的發(fā)票是差額征稅,稅款是166.67元 ,我申報(bào)8月份稅款時(shí)怎么報(bào)稅?多交了7053.33元 我們是一般納稅人一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅分開合算的
老師您好,我在匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)21年賬務(wù)處理時(shí)多計(jì)提了375元折舊,我填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候稅收金額應(yīng)該填實(shí)際折舊額嗎?22年賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?或者是可以修改21年的賬?
老師您好,我公司銷售自己使用過是二手汽車依照3%征收率減按2%簡易征收,銷售金額5萬(含稅)怎么計(jì)算增值稅,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好!我計(jì)算簡易稅額時(shí)是368.92元,交完稅是368.94元,多了2分錢,做賬怎么處理?
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)是396613,借方累計(jì)數(shù)是520053,請(qǐng)問老師新的季度所得稅申報(bào)的已計(jì)入成本費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個(gè)個(gè)體戶,我雇傭了2個(gè)人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時(shí)倒班兒。鋼廠沒雇傭我,只是把活兒包給我,每個(gè)月給我人工費(fèi),我得起個(gè)個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照,但是這個(gè)個(gè)體戶名字應(yīng)該怎么起?
老師 酒店給員購買的工作服是做福利費(fèi)還是什么科目?
老師下午好,請(qǐng)問下個(gè)體戶,營業(yè)執(zhí)照范圍,有個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù),查賬征收是不是就不能申請(qǐng)定期定額征收了
老師,會(huì)計(jì)分錄里面紅字表示什么
個(gè)人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯(cuò)把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會(huì)計(jì)稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請(qǐng)問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請(qǐng)問非居民供暖對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計(jì)算出來的比例,再乘以對(duì)應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項(xiàng)稅專票的金額。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?


老師,內(nèi)容怎么寫呢
就是多交的增值稅