同學(xué)你好,現(xiàn)在可以不用處理的;不用管它
老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里面抵扣勾選出來(lái)的專(zhuān)票,是開(kāi)錯(cuò)的,不應(yīng)該開(kāi)給我們公司的,讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,我們這邊系統(tǒng)是不是就沒(méi)有這張發(fā)票了?我們要不要做什么處理
老師我有一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票已經(jīng)退給供應(yīng)商了,我沒(méi)有抵扣,他們那邊老是不處理,老是出現(xiàn)在我的增值稅平臺(tái)上,我要怎么處理?
老師您好,有一個(gè)公司開(kāi)給我們的發(fā)票我們已經(jīng)退給他們了,但是他們老是不處理這個(gè)發(fā)票,我就直接在勾選平臺(tái)選不抵扣可以吧?這個(gè)發(fā)票,我沒(méi)有入帳,也沒(méi)有抵扣。
老師,供應(yīng)商21年開(kāi)的專(zhuān)票我已經(jīng)進(jìn)賬抵扣了,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票來(lái),我這邊沒(méi)做處理,T3沒(méi)有比對(duì)出來(lái),但是抵扣平臺(tái)有記錄,我是補(bǔ)在今年,還是要更正去年的增值稅申報(bào)表
老師,2021.3.29的增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票,是廠商開(kāi)給我們的,現(xiàn)在已經(jīng)抵扣不了,那這個(gè)票怎么處理呢,目前還掛著帳
主營(yíng)建筑服務(wù):外購(gòu)材料13%、提供服務(wù)13% 但很多企業(yè)都是在一個(gè)合同,內(nèi)容是承包XX項(xiàng)目,全部都按9% 來(lái)開(kāi),材料進(jìn)項(xiàng)是13%,這樣操作合規(guī)嗎?
問(wèn)題1:機(jī)械租賃:若出租方同時(shí)提供設(shè)備與操作人員,屬于“建筑服務(wù)”,適用?9%?的稅率;問(wèn)題2:機(jī)械租賃:只提供設(shè)備服務(wù),適用?13%?的稅率;?
第二題中,公允價(jià)值變動(dòng)賬務(wù)處理為什么不考慮減值的30,減值已經(jīng)實(shí)際發(fā)生屬于第三階段減值呀
老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊(cè)資本100萬(wàn),以6萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之10股權(quán),企業(yè)實(shí)繳資本38萬(wàn),未分配利潤(rùn)有18萬(wàn),需要繳納多少個(gè)人所得稅
紅色對(duì)號(hào)地方 折舊額相同就不用額外考慮折舊抵稅額嗎
請(qǐng)問(wèn)我們公司是做貿(mào)易的,然后別人給我們公司開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票,我們可以開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票給別人嗎?
老師你好。我想問(wèn)一下公司1-5月份給法人轉(zhuǎn)工資,老板不懂。亂轉(zhuǎn),但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢(qián)退回來(lái)嗎
稅務(wù)局網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)推送,企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的發(fā)票不足,經(jīng)自查確屬銀行未開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)在自查期,與銀行溝通及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,是否可以避免此次因財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)票未開(kāi)導(dǎo)致的補(bǔ)繳所得稅款的情況?這樣操作請(qǐng)問(wèn)是否有相關(guān)的稅務(wù)政策依據(jù)?
一般納稅人必須每個(gè)月做賬嗎
原材料科目余額跟實(shí)際庫(kù)存有差異,實(shí)際庫(kù)存大于賬面余額,這個(gè)要怎么處理呢
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
我不想看見(jiàn)這個(gè)發(fā)票老是出現(xiàn),可以怎么做?
同學(xué)你好,可以選擇不抵扣勾選項(xiàng);