您好,要的,這個要和企業(yè)說下的

請問老師,19年公司是按社?;鶖?shù)繳納社保醫(yī)保,20年開始按實際繳納。現(xiàn)在有員工20年生產(chǎn)報銷生育險,醫(yī)保部門要按20年調(diào)整后的金額報銷生育險,這樣金額相差很大。社保部門會不會要求補繳19年的社保醫(yī)保?
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,有個社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計提的社保,請問這個基數(shù)調(diào)整僅僅只是個人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因為,單位部分的是單位繳納,個人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時個人部分的養(yǎng)老保險從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
事情是這樣的:社保調(diào)整基數(shù),社保申報的時候自動出來的數(shù)據(jù)。相當(dāng)于公司給離職的員工繳納的調(diào)整基數(shù)那部分社保(個人+公司部分),但是吧人家又離職了,所以領(lǐng)導(dǎo)上個月做工資表的時候就給那個人做了270,扣款270,實發(fā)為0.(實際上只需要扣回120就可以),相當(dāng)于領(lǐng)導(dǎo)多做了,然后這個月感覺工資表也不好調(diào)整[捂臉] 上月工資表已經(jīng)老板簽完字的,這不涉及到申報個稅啥的,工資表上劃掉制表人簽字有效嗎
老師您好,我們企業(yè)在北京,今天接到公積金部門的電話說我們的公積金繳存基數(shù)和社保不一致,而且所有繳費人員基數(shù)都是一樣的,讓我們調(diào)整,老師必須要和社?;鶖?shù)一致嗎?
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)是396613,借方累計數(shù)是520053,請問老師新的季度所得稅申報的已計入成本費用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個個體戶,我雇傭了2個人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時倒班兒。鋼廠沒雇傭我,只是把活兒包給我,每個月給我人工費,我得起個個體戶營業(yè)執(zhí)照,但是這個個體戶名字應(yīng)該怎么起?
老師 酒店給員購買的工作服是做福利費還是什么科目?
老師下午好,請問下個體戶,營業(yè)執(zhí)照范圍,有個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù),查賬征收是不是就不能申請定期定額征收了
老師,會計分錄里面紅字表示什么
個人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會計稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進項稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進項稅專票的金額。做進項稅轉(zhuǎn)出么?
小規(guī)模增值稅申報表數(shù)據(jù)是系統(tǒng)默認(rèn)的3個點的數(shù)據(jù),發(fā)票查詢的數(shù)據(jù)是1個點的數(shù)據(jù),那申報是不是按1個點的數(shù)據(jù)申報?
是的,這個按1%來申報就可以了
不對呀,這個數(shù)據(jù)貌似不能改,只能按3個點申報
你們開票超過30W沒有?
沒超過30萬
直接填表申報就可以了,不會產(chǎn)生稅,填在第10行
還有,租賃對方打款過來100萬,然后沒有開票,那就不要申報印花稅是吧
這個有合同嗎?如果有合同要先申報的
可周圍的小伙伴們都說不開票就不要申報印花稅的
這個你可以晚申報,正常是按合同來的
那就按不開票不申報吧
可以的,只要申報了就可以