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你好老師,我們公司是小規(guī)模公司,2024年11月開出了一張發(fā)票分錄做的是借應收賬款6442貸主營業(yè)務收入6378,應交稅費63.78,客戶一直沒有打款過來,直到2025年8月份,我們紅沖了這一張發(fā)票,那現在我的賬應該怎么做呢?

2025-10-25 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-25 16:09

您好,這個的話,就是把你說的,收入和稅費做借方,應收做貸方,這樣的

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快賬用戶3962 追問 2025-10-25 16:11

跨年了 也可以這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-25 21:59

跨年的話,收入通過以前年度損益調整,其他沒了

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您好! 直接紅字沖掉原分錄,重新記賬即可
2024-05-22
你好,就做你之前分錄的相反分錄的
2022-06-29
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數,貸:主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數。重開的發(fā)票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好 ;? 你跨年紅沖的話 ; 這個為什么要紅沖。 是因為 取消了業(yè)務 了嗎還是開錯了發(fā)票 ???
2021-12-24
你好,今年不是免稅的,借應收賬款,負數 貸主營業(yè)務收入,負數 應交稅費負數
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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