您好, 把前面做負(fù)數(shù)處理,再用以前年度損益調(diào)整做正數(shù)
年底什么情況做預(yù)提費(fèi)用,是今年發(fā)生的,但是付款和回票都是明年的就要先預(yù)提么?分錄怎么寫?
今年收到去年預(yù)提的費(fèi)用發(fā)票,但是金額是有出入,今年收到的發(fā)票比去年預(yù)提的金額少,該如何做分錄
計(jì)提,預(yù)提是一個(gè)概念么?掛賬跟計(jì)提預(yù)提不一樣不一樣?如果去年的費(fèi)用發(fā)生走私戶,發(fā)票今年收到卻是公司抬頭,開票日期是去年如何做賬?如果去年的費(fèi)用發(fā)生走私戶,發(fā)票今年收到開票日期是今年當(dāng)月,如何做賬?
年底預(yù)提的費(fèi)用今年收到發(fā)票怎么做賬
今年12月預(yù)提的年會(huì)費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票呢,明年收到票要怎么做賬呢,是不是不能再重新錄費(fèi)用了
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
不設(shè)以前年度損益調(diào)整科目
你們是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配里面
年底預(yù)是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)提費(fèi)用 麻煩幫我寫下今年收到發(fā)票后的賬務(wù)處理
借:利潤(rùn)分配-未分配(負(fù)數(shù))
貸:預(yù)提費(fèi)用(負(fù)數(shù))
借:利潤(rùn)分配-未分配正數(shù)
貸:預(yù)提費(fèi)用正數(shù)