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年底什么情況做預提費用,是今年發(fā)生的,但是付款和回票都是明年的就要先預提么?分錄怎么寫?

2021-12-24 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-24 17:22

你好; 比如你們21年實際發(fā)生的成本費用 ; 但是因為沒有及時取得發(fā)票。 需要在12月末暫估處理分錄 。 次年5月底之前 取得合理的發(fā)票都是可以稅前扣除的

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快賬用戶7893 追問 2021-12-24 17:30

1、21年實際發(fā)生的對公付款和個人報銷業(yè)務 付款和回票都在22年我現(xiàn)在就做預估就可以了對么? 2、 還有就是籌建期固定資產(chǎn)計提折舊是否費用分配到長期待攤開辦費和制造費用中?

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齊紅老師 解答 2021-12-24 17:31

你好 1. 是的 2. 是的 計入長期待攤費用-開辦費去??

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快賬用戶7893 追問 2021-12-24 17:35

籌建期除了制造費用和固定資產(chǎn),其余所有費用都進開辦費,然后有收入每個月固定轉(zhuǎn)管理費么?長攤費不屬于新準則的開辦費科目這樣做有事么。

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齊紅老師 解答 2021-12-24 17:47

籌建期都計入長期待攤費用-開辦費去,進入營業(yè)期才做分攤

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你好; 比如你們21年實際發(fā)生的成本費用 ; 但是因為沒有及時取得發(fā)票。 需要在12月末暫估處理分錄 。 次年5月底之前 取得合理的發(fā)票都是可以稅前扣除的
2021-12-24
您好,這個貸方是屬于應付職工薪酬的
2023-01-15
你好,暫估和發(fā)票是一樣的嗎?如果是的話,借預提費用,貸銀行存款。
2023-04-14
您好, 這個貸方的科目看不明白,這個是計入其他應付款吧,你是先暫估了吧
2025-03-04
借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款
2024-04-17
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