同學(xué)你好 這個(gè)是不含稅
銷(xiāo)項(xiàng)方開(kāi)紅字信息表,原票是含稅的,填的時(shí)候選了含稅,但是合計(jì)金額還是不含稅的,怎么辦?
全電發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票錄金額的時(shí)候是不含稅金額還是含稅?
全電發(fā)票每月500萬(wàn)額度指的也是不含稅金額對(duì)吧?含稅可開(kāi)金額是500*1.13是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開(kāi)了紅票沖回,填寫(xiě)的時(shí)候在原因那欄填寫(xiě)開(kāi)票有誤,旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒(méi)選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開(kāi)完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師2023/11/6發(fā)票開(kāi)錯(cuò)到現(xiàn)在才發(fā)票稅率不對(duì),現(xiàn)在紅沖,1%開(kāi)成免稅,申報(bào)的時(shí)候是按照開(kāi)票金額實(shí)際申報(bào)還是怎樣,比如現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)的不含稅發(fā)票金額是114838.61,但稅額是3103.16,開(kāi)了張含稅金額11400元免費(fèi)發(fā)票,是不是我得按照實(shí)際開(kāi)票金額去申報(bào),現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票,在開(kāi)正確稅率的發(fā)票給對(duì)方,是這樣嗎
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開(kāi)不了發(fā)票D開(kāi)發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷(xiāo)返利費(fèi)用,每個(gè)月降這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷(xiāo)商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物時(shí),在有活動(dòng)的商品上做了折讓?zhuān)_(kāi)的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價(jià)格,負(fù)數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費(fèi)用我只需要做臺(tái)賬,不需要做單獨(dú)的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個(gè)單子貨物我都有發(fā)票,但是司機(jī)的運(yùn)費(fèi)和搬樓費(fèi)我沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個(gè)發(fā)票提額申請(qǐng),專(zhuān)管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個(gè)回單,結(jié)匯一個(gè)。出納說(shuō)出口外匯收入是在中間戶,沒(méi)有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細(xì)表日期就是這個(gè)這個(gè)嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒(méi)有回單嗎?不算是收匯明細(xì)表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車(chē)輛同時(shí)租給甲公司2天,開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡(jiǎn)稱(chēng)選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒(méi)開(kāi)業(yè)的情況下,員工的食堂費(fèi)用,是開(kāi)辦費(fèi)還是職工福利啊
公司購(gòu)買(mǎi)4000手表分錄,借管理費(fèi)用一辦公室貸其他應(yīng)收款,這個(gè)分錄對(duì)?附什么憑證!具體怎么操作才正確