按原來發(fā)票的金額開就是了哈,你選含稅開負(fù)數(shù)就是了

老師,我是購(gòu)買方,在開紅字信息表時(shí),商品編碼信息里面有個(gè)含稅價(jià)標(biāo)志,是什么意思啊,我們開紅字信息這個(gè)4830就是含稅的總價(jià)。對(duì)方要開-4830帶發(fā)票。我選不選含稅標(biāo)志是呢?
銷項(xiàng)方開紅字信息表,原票是含稅的,填的時(shí)候選了含稅,但是合計(jì)金額還是不含稅的,怎么辦?
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價(jià)稅合計(jì)金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請(qǐng)問這對(duì)嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師這個(gè)信息表上邊的金額選成了含稅金額,下邊合計(jì)是不含稅金額,這樣開信息表有問題嗎
全電發(fā)票開紅字發(fā)票錄金額的時(shí)候是不含稅金額還是含稅?
申報(bào)殘保金的時(shí)候,上年職工年平均工資怎么算
職工薪酬:已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 職工薪酬:實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的填寫內(nèi)容
老師,我入賬的時(shí)候計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)它有彌補(bǔ)以前年度虧損了,那我這個(gè)應(yīng)該怎么做?
老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模30萬內(nèi)免稅收入可否不用計(jì)提增值稅科目?
電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)里面的利潤(rùn)表季報(bào)怎么填寫
電商,有一筆收入打入我們公戶,這筆錢之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒對(duì)賬也沒確認(rèn)收入,現(xiàn)在錢轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎。或者要怎么做才好,公司今年剛開的
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表的第28行怎么填,是填附表四本期實(shí)際預(yù)交的增值稅還是填本期抵扣的增值稅
9月計(jì)提了壞賬,借:信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備1W,季度所得稅申報(bào)這里怎么申報(bào),信用減值灰色的,填不了
老師,請(qǐng)問房開企業(yè)的管理費(fèi)用有哪些呢
公司在2021年以31.38萬購(gòu)房產(chǎn),現(xiàn)以25萬元出售給個(gè)人。要交哪些稅?


原發(fā)票金額是含稅的,填紅字信息表選了含稅的,但是合計(jì)數(shù)是不含稅金額,就是和原金額不一樣
這是原票
那就只有撤銷紅字申請(qǐng),重開了