借:所得稅費用 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

1.2017年補交所得稅100元,滯納金10元,2019年補交所得稅80元,滯納金5元; 2.2018年退稅1元,2020年退稅2元,2021年退稅3元; 以上兩個事項完整的賬務處理應該怎么做?
老師,2023年補交了2022年的企業(yè)所得稅100元,滯納金20元,分別該填寫在年報中納稅調(diào)整項目明細表哪個項目下?
老師,補繳2023年企業(yè)所得稅100,滯納金10,分錄應該怎么做?
老師,您好!今年稅務局查帳,公司補交了2021-2023年度三年的企業(yè)所得稅、增值稅及附加、印花稅及滯納金,共計155900元,請問這個分錄應該怎么做
23年企業(yè)所得稅申報表改完補交企業(yè)所得稅和滯納金怎么做分錄
老師,珍珠棉(包裝產(chǎn)品用的)700元,膠帶車間封箱產(chǎn)品用1500元,計入什么會計分錄?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在在填所得稅表,在填工資這塊,1:已計入成本費用的職工薪酬怎么填?
現(xiàn)在申報2024年度殘保金,請問,如何申報2024年度殘保金,附報中已計入成本費用的職工薪酬,指的是會計科目應付職工薪酬借方嗎,上年在職工資工資總額,指的是什么
老師,您好!請教您 我們是工業(yè)企業(yè)從供應商處采購包裝啤酒的紙箱,然,又把少許數(shù)量的紙箱賣給一個零售商包裝,那我們企業(yè)在開具發(fā)票的時候是否要寫讓售紙箱還是直接寫紙箱呢? 謝謝老師指導!
我們是一家技術(shù)咨詢服務公司小規(guī)模 會外購其他公司的技術(shù)咨詢服務 在項目還未確認收入前 外購的技術(shù)服務記入什么科目
你好老師,我們是風力發(fā)電企業(yè),設(shè)備是融資租賃購入(直租),設(shè)備價款720萬,已收到720萬的增值稅發(fā)票,租金總額805萬,差價計入了未確認融資費用,還款是不等額還款,前期是每個月還款26萬,融資公司每個月開增值稅利息發(fā)票,收到融資租賃公司開的利息發(fā)票我做借:財務費用貸:未確認融資費用,因為我無法確定實際利率,就用融資租賃公司開的利息金額分攤未確認融資費用可以嗎,因為我覺得融資租賃公司應該用的是實際利率法
老師您好,公司每月計提工資,但當月并未發(fā)放,是按計提申報、代扣代繳個稅,還是實際發(fā)放月申報,代扣代繳個稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免交增值稅,那這一部分免稅金額收入在企業(yè)所得稅上需要繳稅嗎
財報這塊,是不是只用上傳資產(chǎn)負債表和利潤表,現(xiàn)金流量可不傳
老師,資產(chǎn)負債表,其他應付款是負數(shù)?怎么填?