?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
今年繳納去年匯算清繳企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
去年繳納的企業(yè)所得稅,今年匯算清繳退稅抵欠增值稅怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn),繳納今年匯算的企業(yè)所得稅,怎么做分錄嗎
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)去年多繳納的企業(yè)所得稅,今年匯算完退回的會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
今年繳納企業(yè)所得稅匯算清繳的分錄
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號(hào)前還沒(méi)有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒(méi)事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
請(qǐng)問(wèn) ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車(chē)制造銷(xiāo)售業(yè)公司,公司賣(mài)掉了公司名下的自用車(chē),收到賣(mài)二手車(chē)款,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě) ?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,收到注冊(cè)資本的530萬(wàn),又用來(lái)代發(fā)我市人力資源和社會(huì)保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫(xiě)的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬,沒(méi)有梳理齊呢?5月銷(xiāo)售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫(kù)存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢(qián)也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂(lè)桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰(shuí)收了誰(shuí)的錢(qián),誰(shuí)欠了誰(shuí)的票呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,之前沒(méi)有計(jì)提過(guò),就不通過(guò)以前年度損益科目了嗎
有企業(yè)準(zhǔn)則,就是第2個(gè)下面寫(xiě)著小準(zhǔn)則那個(gè)分錄把那個(gè)抄上就對(duì)了。