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老師,我們2022年9月份開了一張增值稅專用發(fā)票稅率是3% 10月份申報的時候,也交稅了,但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了,請問下我怎么填寫,增值稅減免申報明細表,下圖是第二季度開具的增值稅專用發(fā)票明細

老師,我們2022年9月份開了一張增值稅專用發(fā)票稅率是3%  10月份申報的時候,也交稅了,但在2023年6月份把這張3%稅率的發(fā)票紅沖了,請問下我怎么填寫,增值稅減免申報明細表,下圖是第二季度開具的增值稅專用發(fā)票明細
2023-07-06 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-06 08:37

本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。

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快賬用戶4714 追問 2023-07-06 08:42

這是增值稅主表帶出來的數(shù)據(jù) 和按照您說的填寫見面明細表的數(shù)據(jù) 。 之前聽 他們說過 開3%的稅 紅沖了 如果政策是1% 就只能按照1%去沖減對嗎

這是增值稅主表帶出來的數(shù)據(jù) 和按照您說的填寫見面明細表的數(shù)據(jù) 。
之前聽 他們說過 開3%的稅 紅沖了   如果政策是1%  就只能按照1%去沖減對嗎
這是增值稅主表帶出來的數(shù)據(jù) 和按照您說的填寫見面明細表的數(shù)據(jù) 。
之前聽 他們說過 開3%的稅 紅沖了   如果政策是1%  就只能按照1%去沖減對嗎
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齊紅老師 解答 2023-07-06 08:42

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-07-06 08:42

本期發(fā)生額、實際抵扣金額要填寫一樣的。

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快賬用戶4714 追問 2023-07-06 08:43

那多交的稅額 怎么辦? 怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 08:48

借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費,應交增值稅負數(shù), 應繳稅費在借方用余額表示多交。

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快賬用戶4714 追問 2023-07-06 08:52

這張紅沖的發(fā)票怎么記分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?你都幫忙發(fā)一下。

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齊紅老師 解答 2023-07-06 08:55

借應交稅費,應交增值稅,貸銀行房款,和你其他的一塊 最后應交稅費是沒有余額的,他抵扣了你的籃子。

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