收到發(fā)票后可以不紅沖以前暫估成本的分錄,直接應付暫估與應付實際的分錄相抵,可以
去年暫估的成本票在今年匯算前回來了,暫估金額與發(fā)票金額一致,收到發(fā)票后可以不紅沖以前暫估成本的分錄,直接應付暫估與應付實際的分錄相抵,可以嗎?
暫估成本與收到的發(fā)票金額一直,可以不做紅沖分錄,直接應付之間相抵嗎
老師,請問,以前暫估成本,現(xiàn)在收到發(fā)票了,是不是直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以了,之前暫估的分錄不用紅沖
12月暫估的費用,次年1月收到發(fā)票,跨年了,暫估怎么沖呢?暫估分錄,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款,實際收到發(fā)票金額不一致,怎么處理?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬