你好,開票必須是要做稅務(wù)登記的
老師好,公司注冊后沒有稅務(wù)登記,已開展業(yè)務(wù),稅務(wù)登記后可以補(bǔ)開前面業(yè)務(wù)的發(fā)票嗎?
老師你好!我們新注冊公司因暫時(shí)不開票所以未辦理稅務(wù)登記!對(duì)方可以給我們公司開票嗎
老師好,新注冊的公司,我要后期開票,可以不進(jìn)行稅務(wù)登記嗎?
老師新注冊公司暫時(shí)沒做稅務(wù)登記,但對(duì)方要給我開租賃發(fā)票,那我先不做稅務(wù)登記可以嗎
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師好,剛成立的公司,實(shí)收資本是零,公司運(yùn)營,老板自己往公司賬戶存錢,但是款是老板娘的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入的,那我在掛賬時(shí),掛在老板名下還是老板娘的名下
掛老板娘就是了哈
那我摘要寫借款還是存現(xiàn)
如果是直接轉(zhuǎn)的公戶,不用打收據(jù)的,收現(xiàn)才需要打
那這是直接轉(zhuǎn)公戶,我就直接寫存現(xiàn)吧
是的,直接寫存現(xiàn)就可以了
我公司是餐飲公司,剛成立,店面安裝了一個(gè)包間光影墻體設(shè)備,這個(gè)我是按長期待攤費(fèi)用處理,還是按固定資產(chǎn)處理
你好,這個(gè)進(jìn)入固定資產(chǎn)處理
它的設(shè)備明細(xì)里,有硬件設(shè)備,軟件,線材機(jī)柜,它是免費(fèi)安裝的,這種也是固定資產(chǎn)嗎
跟固定有關(guān)的安裝費(fèi)都計(jì)入固定資產(chǎn)
這個(gè)合同簽訂前,我公司付了定金,定金我是計(jì)預(yù)付還是其他應(yīng)收款
定金做預(yù)付款就是了哈
它在協(xié)議里約定,看現(xiàn)場能不能安裝,如果不能安裝就退定金,這個(gè)不是要做其他應(yīng)收款嗎
都可以的,最后沖平就是了
老師,店面天然氣報(bào)警系統(tǒng)安裝工程,開的是建筑服務(wù)工程服務(wù)票,這個(gè)不能計(jì)固定資產(chǎn)吧
最終都要計(jì)入固定資產(chǎn)的
它是包工包料的
對(duì)與你們就是固定資產(chǎn),不管別人是怎么安裝