你好,學(xué)員,是企業(yè)所得稅的?

增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是要以開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,哪怕賬做的是對(duì)的,但和開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)有點(diǎn)差別
系統(tǒng)實(shí)際出庫(kù),但未開(kāi)票,增值稅申報(bào)申報(bào)以實(shí)際開(kāi)票來(lái)申報(bào),要怎么處理可以讓ERP的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和納稅申報(bào)數(shù)據(jù)保持一致呢
老師后,親問(wèn)老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬(wàn),開(kāi)了負(fù)數(shù)10萬(wàn),實(shí)際金額應(yīng)該20萬(wàn)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷(xiāo)售金額是30萬(wàn),不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問(wèn)該怎么操作呢?
申報(bào)期,申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)和實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)不一致,怎么操作
老師好!財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表里報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,怎么辦?可以不更改任何數(shù)據(jù),接著實(shí)際賬本做,再申報(bào)時(shí)按實(shí)際報(bào)表申報(bào)可以嗎?
老師,公司是銷(xiāo)售苗木。會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?謝謝
老師,您好,所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含福利費(fèi)嗎?福利費(fèi)在個(gè)稅中沒(méi)有申報(bào)
老師,我現(xiàn)在是中途建賬,對(duì)方給我的科目余額表上沒(méi)有應(yīng)收賬款一個(gè)科目的公司,現(xiàn)在就要收到客戶(hù)轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián),我現(xiàn)在要怎么樣平賬呢[苦澀]
老師好,想問(wèn)一下,9月份出庫(kù)時(shí)因沒(méi)注意,庫(kù)存材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。10月票據(jù)做賬入庫(kù)存材料時(shí)才發(fā)現(xiàn),不去更改行嗎
老師好,我想問(wèn)一下申報(bào)企業(yè)所得況報(bào)表時(shí)的應(yīng)付職工薪酬取哪個(gè)數(shù),我是當(dāng)月計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用,然后應(yīng)付工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月數(shù)是0,所以我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)報(bào)?
個(gè)稅里報(bào)的是1-9月份工資,賬上實(shí)發(fā)是24年12-25年8月份工資,企稅實(shí)際支付工資填報(bào)到底用哪個(gè)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)公司有員工已離職,在個(gè)稅系統(tǒng)要怎么報(bào)送
我們公司辭退了不到半年的員工,我們需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,您好,本季度所得稅申報(bào)時(shí),計(jì)入成本的薪酬是本季度的還是前三個(gè)季度總共的
老師們好!現(xiàn)在需要一個(gè)報(bào)表:近半年的月度財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)指的是哪個(gè)時(shí)間區(qū)間?現(xiàn)在十月份的近六個(gè)月還是說(shuō)今年上半年的?

