這個不能做分錄調整的,需要反初始化,重新錄期初數
老師,新建帳套錄入期初數據,其他應收款(借方為負數),本年利潤和利潤分配(為貸方負數)。試算平衡其他應收款卻在貸方為正數,本年利潤和利潤分配卻在借方為正數,這樣有問題嘛?
期初建帳時錄期初數其他應收款的借方20萬,錄成了短期借款的貸方20萬,現需調成其他應收款的借方,請教老師,系統(tǒng)內只能錄正數,這樣調看可以否: 借:其他應收款 20萬 貸:以前年度未分配利潤 20萬 借:短期借款 20萬 貸:以前年度未分配利潤 20萬
老師好,請教下,交社保做了分錄是,借應付職工薪酬社保,貸方銀行存款,少做了一筆借其他應收款員工社保,怎么調整分錄啊,現在其他應收款員工社保借方余額為負數
其他應收款-借支 借方負數,怎么調整?(之前有員工預支了工資,后在發(fā)工資時扣除了,借的時候沒有做分錄,還的時候做了,導致借方負數)
老師,這個是之前代賬公司做的賬表,現在我買了財務軟件想重新整理了,建期初數據,這個其他應付款余額在借方,該怎么寫? ?是記其他應收款去?還是其他應付款填負數?
老師您好,請問廣交會的攤位費入哪個科目
建筑公司在人壽保險公司參保300多人,在公司個人工資薪金申報和參保人員有關系嗎?
老師,員工出差,住宿的費用超過公司標準了,但是開了專票回來,公司只給報一部分,還有一部分不給報銷,這張專票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時候怎樣處理?報銷金額和稅額對不上怎樣處理?
本廠產品送給員工,怎樣做賬
現發(fā)現以前年度有一張費用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補交所得稅500元,如何做賬
請問 托育機構的保教和伙食費收入免增值稅嗎 因為是有限公司 這個所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長期應付款和長期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個開票的時候是要跟著標簽產品名稱走,還是開大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權資產和租賃負債那里計算遞延費用具體是怎么計算的,分錄又是什么
老師,請問法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
反初始化的話,那往前一年的會計憑證都有問題了哦
關鍵是你這個當時怎么初始化平衡了?
當時手工做賬太亂了。調平衡都是靠去掉一些數據的。但這個其他應收款是個人社保數據,給錄錯了,現在想調整過來
你要做分錄調整,就得找到對應調整的科目,
調未分配利潤可以不?
你找到對應的調整項目了就可以的