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老師,一年前公司中途建賬,錄入期初數據時,把其他應收款借方負數,錄到其他應收款借方正數了。怎么做會計分錄調整?

2023-07-04 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 15:44

這個不能做分錄調整的,需要反初始化,重新錄期初數

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快賬用戶6289 追問 2023-07-04 16:16

反初始化的話,那往前一年的會計憑證都有問題了哦

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:19

關鍵是你這個當時怎么初始化平衡了?

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快賬用戶6289 追問 2023-07-04 16:30

當時手工做賬太亂了。調平衡都是靠去掉一些數據的。但這個其他應收款是個人社保數據,給錄錯了,現在想調整過來

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:32

你要做分錄調整,就得找到對應調整的科目,

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快賬用戶6289 追問 2023-07-04 16:42

調未分配利潤可以不?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:46

你找到對應的調整項目了就可以的

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這個不能做分錄調整的,需要反初始化,重新錄期初數
2023-07-04
你好; 你要調分錄的; 就是資產多了。 負債少了的意思是嗎??
2023-07-03
你好 借:其他應收款 20萬 短期借款 20萬 貸:以前年度損益調整 40萬
2021-08-28
您好 這樣體現可以的哈
2021-08-16
同學你好 這兩種都可以的
2022-02-14
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