你好,補上一個,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
請問7月存貨盤虧,做了借其他應(yīng)收員工,8月發(fā)工資時從員工工資里扣除了,但我在做分錄時支付7月工資,因為算工資是在應(yīng)發(fā)之前扣除這個費用的,所以做分錄就對不上了,怎么做分錄把其他應(yīng)收做成貸方?
老師,一個員工借款,提前預支了工資,然后以后每個月發(fā)工資時扣除此員工工資百分之五十,直到把之前預支工資扣完為止,借款的時候和還的時候怎么做分錄
公司新進員工,在做工資表時,因為是月中來的,所以存在扣款。月末計提工資時,把這個扣款也計提了。發(fā)放工資時,這個扣款放在了其他應(yīng)付款-員工暫扣款里。現(xiàn)在要做賬務(wù)調(diào)整。是不是借:其他應(yīng)付款(暫扣款)借:管理費用(借方負數(shù))就行。
其他應(yīng)收款-借支 借方負數(shù),怎么調(diào)整?(之前有員工預支了工資,后在發(fā)工資時扣除了,借的時候沒有做分錄,還的時候做了,導致借方負數(shù))
你好 老師 公司有一個員工提前預支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢
老師你的意思是美團是自己可以手動提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請問老師更換會計軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團平臺的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級財管練習題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團平臺的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們在異地開了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個股東,都是法人股,一個法人股占比59%,一個法人股占比41%。 做合并報表時,是兩個股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗布、打卷,打包后)買進來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
不對不對,我查到了。之前的會計是這么做的。我重新寫給你
你好,截圖看一下分錄
當時做的是,借:應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸:銀存39274.54
發(fā)工資時從工資里扣除,借:應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸:其他應(yīng)收款-借支39274.54
你好,那你只需要集體工資就可以的,你不用做借應(yīng)付的工薪收工資待期的應(yīng)收款了。
這做得不對吧,該怎么調(diào)整
你好,把你上面第二個分錄刪除了就可以的。
那該怎么做
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬工資39274.54。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。