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其他應(yīng)收款-借支 借方負數(shù),怎么調(diào)整?(之前有員工預支了工資,后在發(fā)工資時扣除了,借的時候沒有做分錄,還的時候做了,導致借方負數(shù))

2023-01-09 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-09 12:50

你好,補上一個,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。

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快賬用戶4480 追問 2023-01-09 12:52

不對不對,我查到了。之前的會計是這么做的。我重新寫給你

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齊紅老師 解答 2023-01-09 12:53

你好,截圖看一下分錄

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快賬用戶4480 追問 2023-01-09 12:53

當時做的是,借:應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸:銀存39274.54

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快賬用戶4480 追問 2023-01-09 12:54

發(fā)工資時從工資里扣除,借:應(yīng)付職工薪酬-工資39274.54 貸:其他應(yīng)收款-借支39274.54

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齊紅老師 解答 2023-01-09 12:54

你好,那你只需要集體工資就可以的,你不用做借應(yīng)付的工薪收工資待期的應(yīng)收款了。

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快賬用戶4480 追問 2023-01-09 12:54

這做得不對吧,該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-09 12:55

你好,把你上面第二個分錄刪除了就可以的。

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快賬用戶4480 追問 2023-01-09 12:55

那該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-09 12:57

借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬工資39274.54。

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快賬用戶4480 追問 2023-01-09 13:01

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-09 13:03

不用客氣,工作愉快。

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你好,補上一個,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
2023-01-09
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個是預知的。
2021-08-09
你好,計提工資的時候,還是需要正常做計提工資分錄的
2024-10-04
你好,對的是的,是這么做的。
2021-09-23
你好! 發(fā)工資時 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款…員工(從工資扣除) 銀行存款
2020-08-10
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