你好,1需要打印出來,然后你再作廢。如果你不打印的話,直接作廢,你以后沒法打印了。
老師,我問你個問題,就是抵扣問題,開進發(fā)票比開出發(fā)票多個幾十萬,然后抵扣的時候低了一半,留低扣稅,第二月的時候直接接著第一個的留底來算,還需要再網(wǎng)上在操作嘛?
老師,請教你一個問題了!我本月開了去年的一個沖紅發(fā)票了,但是我開錯了,我第二天就作廢了,然后撤銷了紅字信息單了!這個發(fā)票在勾選系統(tǒng)還可以勾選嗎?
老師問個問題,一般納稅人,普票發(fā)票紅沖,是不分銷售方購買方,已抵扣,未抵扣這些情況的是吧。直接 在系統(tǒng)里,點發(fā)票填開,輸入作廢的發(fā)票號,代碼,下一步,再點開具就可以了吧
老師, 第一個問題:當月用金稅盤開的紙質(zhì)普通發(fā)票,直接在開票系統(tǒng)里選擇作廢就行了嗎?還用打出來作廢發(fā)票嗎? 第二個問題:下次再開發(fā)票,發(fā)票號碼是連續(xù)的嗎
你好,老師,現(xiàn)在從數(shù)電平臺查詢增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個月的發(fā)票金額和稅額,查詢類型是開具發(fā)票,發(fā)票來源是增值稅發(fā)票系統(tǒng),發(fā)票狀態(tài)是正常,是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當月扣除紅字和作廢以后的金額?我這樣操作對嗎,還用導(dǎo)出來再計算一下嗎
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
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可以的,可以連續(xù)的。
今天開了一張,錯了。把錯的這張在系統(tǒng)里作廢,還需要打印出來嗎
是的,需要打印出來。
對不起老師我沒有描述清楚,今天我開了一張,已經(jīng)打印出來了發(fā)現(xiàn)錯了,現(xiàn)在在系統(tǒng)已經(jīng)點擊作廢了,接下來要怎么做?要把已經(jīng)作廢的發(fā)票打印出來嗎
你好,已經(jīng)打印出來了,不用再重復(fù)打印了,你在發(fā)票上蓋上作廢章就行,如果沒有作廢章的話,自己手動寫上作廢。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。