你好,根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入,在增值稅申報(bào)表的收入欄次填寫(xiě)就是了?
房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)具了預(yù)收款發(fā)票后,當(dāng)月的增值稅一般納稅人申報(bào)表如何填寫(xiě)??
老師,房地產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,按揭款收到后因客戶需要開(kāi)具了全額增值稅普通發(fā)票,可否確認(rèn)收入(成本沒(méi)有歸集完)?如果確認(rèn)收入如何做賬申報(bào)?
你好,我們是房開(kāi)企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,營(yíng)改增之前已經(jīng)開(kāi)具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開(kāi)增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營(yíng)業(yè)稅已按銷(xiāo)售合同繳納),是不是直接開(kāi)零稅率發(fā)票?申報(bào)時(shí)在增值稅在哪里申報(bào)?增值稅需要填哪幾個(gè)表??增值稅表一怎么填????謝謝
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)平時(shí)預(yù)交的增值稅,在開(kāi)具銷(xiāo)售(含9%稅率)發(fā)票時(shí),所產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進(jìn)行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物是用百分之十三的增值稅包月份該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)如下銷(xiāo)售產(chǎn)品給某大商場(chǎng)開(kāi)具的增值某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人及生產(chǎn)的貨物,適用13%的增值稅包月份該企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)如下,銷(xiāo)售產(chǎn)品給某大商場(chǎng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票取得不含銷(xiāo)售額80萬(wàn)元,同時(shí)取得了銷(xiāo)售獎(jiǎng),產(chǎn)品的送貨運(yùn)費(fèi)收入為5.65萬(wàn)元含增值稅期啊格與銷(xiāo)貨。貨物不能分別核算,二銷(xiāo)售乙產(chǎn)品開(kāi)具了增值稅的普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售為22.6萬(wàn)元
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
但是我們的稅款已經(jīng)提前預(yù)交了,增值稅收入也已經(jīng)更正到以前年度了。當(dāng)期開(kāi)具的發(fā)票該往哪里申報(bào)了,如果申報(bào)當(dāng)期會(huì)產(chǎn)生稅款。而且還會(huì)提現(xiàn)出來(lái)有收入。跟企業(yè)所得稅會(huì)不相符。
你好,當(dāng)期開(kāi)具的發(fā)票,在增值稅申報(bào)表的收入欄次。 稅款已經(jīng)提前預(yù)交了,把預(yù)繳的稅款填寫(xiě)在申報(bào)表預(yù)繳稅額欄次就是了?