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你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計稅,營改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報時在增值稅在哪里申報?增值稅需要填哪幾個表??增值稅表一怎么填????謝謝

2020-11-05 16:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 17:39

同學你好 開不征稅發(fā)票 自動帶到附表1里邊不征稅收入行

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快賬用戶9553 追問 2020-11-05 18:14

老師你好,沒找到你說的不征稅收入是指的哪一行,我們是簡易計稅填到我標注的那一欄次里????謝謝

老師你好,沒找到你說的不征稅收入是指的哪一行,我們是簡易計稅填到我標注的那一欄次里????謝謝
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齊紅老師 解答 2020-11-05 19:46

不征稅發(fā)票在附表一帶不出來 沒有相關(guān)的行次

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快賬用戶9553 追問 2020-11-06 07:10

你好老師,你說的開不征稅發(fā)票意思就是和平時開的那個增值稅預(yù)收款發(fā)票一樣的性質(zhì)對嗎?是一個稅目編號嗎??

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齊紅老師 解答 2020-11-06 11:41

性質(zhì)一樣 有單獨的編碼

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同學你好 開不征稅發(fā)票 自動帶到附表1里邊不征稅收入行
2020-11-05
同學您好。由于您不是在年初變更的,針對這種情況,稅率只能全部按3%進行申報哦。如果滿意回復(fù),請五星,謝謝乖乖。
2021-06-11
您好,紅沖之后在下月申報的時候減去這邊銷售額就可以了哦,不需要再更正之前的申報表哦
2021-07-15
你好,同學。報稅 系統(tǒng)里面,不會影響你的預(yù)交相關(guān)稅。 你現(xiàn)在就是將不征稅之前的申請紅字,然后重新開一張就是了的。
2020-12-04
你好 預(yù)繳的算法嗎 簡易計稅的3% 一般計稅2% 是的
2021-01-24
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