您好,是先開發(fā)票后收到采購發(fā)票?
比如一個項目安裝設備我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份銷售了該設備,作收入,可是10月份又收到了成本票和費用票,我是在7月份就結轉庫存商品和主營業(yè)務成本 ,然后10月份進來之后,再補么?還是怎么處理?
老師,本來6月沒有這項家具的進項的,結果開出去了這項銷項,然后進項發(fā)票我們7月份才收到,但是6月份因為開出去了銷項,6月就要結轉成本,這種庫存先貸了,后面7月收到發(fā)票后再入這項庫存可以嗎?要怎么補救呢
老師,我們公司是全額退稅企業(yè),進項票都是延遲2-3個月收到,這種情況下假設6月做了暫估入庫,7月收到5月出口的產(chǎn)品對應的進項票,我可以在7月初沖回6月份做的暫估入庫然后按發(fā)票金額做賬嗎?
老師,2月份有收入147964.6,當月沒有進項,然后當時結轉成本的時候將庫存商品暫估了,分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進項發(fā)票進來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
老師好!我們6月份出了一批音響,但是進項發(fā)票沒開過來,這個月可以不結轉主營業(yè)務成本,等7月份收到發(fā)票再結轉主營業(yè)務成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說暫時不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結轉出庫嗎?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
是的,我們先開了發(fā)票出去,但是進項發(fā)票還沒有收回來
您好,真實業(yè)務沒問題