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老師,我們公司是全額退稅企業(yè),進項票都是延遲2-3個月收到,這種情況下假設6月做了暫估入庫,7月收到5月出口的產(chǎn)品對應的進項票,我可以在7月初沖回6月份做的暫估入庫然后按發(fā)票金額做賬嗎?

2023-11-01 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 20:47

你好同學,可以的,收到進項稅發(fā)票后確認分錄

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你好同學,可以的,收到進項稅發(fā)票后確認分錄
2023-11-01
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
把上個月暫估的全部紅沖。。然后按發(fā)票入賬。然后按發(fā)票入賬。
2022-11-29
你好!是的先暫估入庫 可以的。60萬也可以暫估
2022-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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