你好,你的收入和成本需要匹配,如果你做了收入的話,對應(yīng)的成本也得結(jié)轉(zhuǎn) 可以
老師你好,我們是酒店,之前的存貨出庫不規(guī)范,沒有出庫單,而且還沒入庫就先出庫了,之前的會(huì)計(jì)是有庫存金額就出了,不考慮實(shí)際物品,但這些物品后面也開票,都是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),我在8月份先沖紅之前的出庫(結(jié)轉(zhuǎn)成本),然后讓庫房補(bǔ)出庫單再出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進(jìn)貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,你好,我們有個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)出了庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,然后又有一個(gè)增補(bǔ)合同,這個(gè)合同的成本跟上次的結(jié)轉(zhuǎn)一起了,那我開出去的這個(gè)票,可以不再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎,因?yàn)槲乙呀?jīng)沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)的了 這份合同,我是不是借,應(yīng)收,貸,其他業(yè)務(wù)收入??就行了?
老師,本來6月沒有這項(xiàng)家具的進(jìn)項(xiàng)的,結(jié)果開出去了這項(xiàng)銷項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們7月份才收到,但是6月份因?yàn)殚_出去了銷項(xiàng),6月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種庫存先貸了,后面7月收到發(fā)票后再入這項(xiàng)庫存可以嗎?要怎么補(bǔ)救呢
老師好!我們6月份出了一批音響,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒開過來,這個(gè)月可以不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,等7月份收到發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎,還有出貨出去的數(shù)據(jù)線客戶那邊說暫時(shí)不開票,我們可以先掛庫存商品,等開出銷售票再結(jié)轉(zhuǎn)出庫嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
音響我們是直接購買的成品直接出貨,6月份沒收到票應(yīng)該怎么操作產(chǎn)品出庫呢
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 銷售出去,借銀行放款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
月初在把暫估這筆記賬沖銷是吧
發(fā)票到了再調(diào)整就行。