你好,減免的不用填寫的,不需要交稅,不用考慮減免的2%。
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開(kāi)票收入21萬(wàn)元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷售額)里邊了 ,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免申報(bào)表這里需要填嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票6萬(wàn),這6萬(wàn)我是填到小微企業(yè)免稅銷售額里,系統(tǒng)讓我填減免稅明細(xì)表,3%減去2%的那部分我怎么填,原來(lái)沒(méi)有啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)普票沒(méi)過(guò)30萬(wàn),填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,免稅額那里自動(dòng)帶出3%的稅額,那這樣2%的減征額填哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒(méi)有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
其他的打開(kāi)保存一下就可以。
謝謝老師
系統(tǒng)顯示比對(duì)不過(guò)
忽略提示,提交就可。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。