你好,減免明細(xì)表不用填寫(xiě)的。
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
老師你好,小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了5萬(wàn),在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專(zhuān)票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了?。窟€需要填附表嗎?
公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開(kāi)具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬(wàn)元,開(kāi)具的稅率為1%,稅額100元,價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問(wèn)題:我開(kāi)具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫(xiě)200。?
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開(kāi)票收入21萬(wàn)元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)里邊了 ,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免申報(bào)表這里需要填嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)小規(guī)模納稅人報(bào)表,只開(kāi)具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款,是否只填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄,還需填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎?如何在主表和明細(xì)表欄填寫(xiě)?謝謝
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
請(qǐng)問(wèn)下減免明細(xì)表是什么情況下才需要填寫(xiě)的呢?
你開(kāi)了免稅的稅率或者是零稅率的。
或者是開(kāi)了1%需要交增值稅的。