你好 ;? 是的;? 這個只寫100萬的數(shù)據(jù)去報 ;??
請問老師,圖片中第1條的意思是,比如:企業(yè)當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出100萬元,在當(dāng)年已經(jīng)記入了管理費用,當(dāng)年報季度所得稅時已經(jīng)扣除了100萬元管理費用,然后在次年匯算清繳時,又可以扣除100萬×75%=75萬的費用,所以加計扣除的部分就是那75%,75萬元? 第2條比如企業(yè)形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費用是100萬元,形成無形資產(chǎn)的分錄怎么做?按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷分錄怎么做?
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費用可以做加計扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計專項鑒證報告,可以加計抵扣50萬,實際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費用,有什么辦法可以解決這個問題嗎?
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實驗階段,實驗結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務(wù)登記的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會計準(zhǔn)則來核算嗎?
您好,老師,今年2季度就可以研發(fā)費加計扣除了,比如我們研發(fā)費有200萬,其中100萬是形成樣機最后對外銷售了,這100萬是不能加計的,那報稅的時候就只填100萬是吧,匯算清繳的時候再把不能加計的100要填上,在直接形成產(chǎn)品銷售那行再扣出來
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
好的,再就是我們銷售貨物開票都是按對方財務(wù)指標(biāo)來,不按發(fā)貨來,比如我們今年開票,可能明年項目才啟動,才開始發(fā)貨,今年我們處于產(chǎn)品研發(fā)階段,周期到今年年底就結(jié)束了,但是明年發(fā)貨過程中到了各個地方因為各種原因可能產(chǎn)品還是需要繼續(xù)研發(fā)升級之類的,那明年比如又針對某個問題研發(fā)了一個月,又出了一批樣機,那這部分研發(fā)費的周期就是1-2個月,這樣也是可以的吧,那多出來的這部分研發(fā)費還需要在原來的計劃書上做補充說明嗎
你好;? 那你開篇先按照發(fā)票上面的稅費 繳納稅費即可 ;? 到時研發(fā)開始明年才做研發(fā)支出科目的;? 可以的??
今年開的發(fā)票,今年研發(fā)的,只不過周期是到今年12月,那明年發(fā)貨過程中出現(xiàn)產(chǎn)品不行的地方,再研發(fā)再出樣機,那我明年的項目周期研發(fā)了2月就寫2月嗎,那計劃書需要做補充說明嗎
你好1; 需要做說明處理的;需要的??
好的,謝謝,還有個問題,我們產(chǎn)品出了個模具,前期用來研發(fā)用,后面就會用這個模具出大貨,那我們這個模具費用怎么做,是把模具做成固定資產(chǎn)嗎?前期是固定資產(chǎn)研發(fā)費用折舊,后面生產(chǎn)了就在做生產(chǎn)成本?
你好;? 你模具的金額 很大嗎 ?如果很大; 公司的所有權(quán)的; 可以歸集到固定資產(chǎn)去處理的?
一般都1萬到10萬不確定,模具都是屬于我們的
你好; 那建議考慮記入固定資產(chǎn)歸集下折舊??
還是說直接都入到研發(fā)費用,不進(jìn)固定資產(chǎn)科目
你好; 走固定資產(chǎn)歸集下; 避免你研發(fā)費用過大?
那前期研發(fā)階段按月折舊計研發(fā)費用,后期生產(chǎn)了就入成本?
你好; 對的; 后期看你用途去做賬? ?
那比如模具折舊年限6年吧,可能只賣了2年,那剩余4年的折舊怎么辦
你好; 只賣了 2年; 如果沒有價值了。 你做報廢處理??
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?
對了,老師,報廢的話做管理費用還是營業(yè)外支出科目
你好; 報廢 是走營業(yè)外支出?