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請(qǐng)問老師,圖片中第1條的意思是,比如:企業(yè)當(dāng)年發(fā)生研發(fā)支出100萬元,在當(dāng)年已經(jīng)記入了管理費(fèi)用,當(dāng)年報(bào)季度所得稅時(shí)已經(jīng)扣除了100萬元管理費(fèi)用,然后在次年匯算清繳時(shí),又可以扣除100萬×75%=75萬的費(fèi)用,所以加計(jì)扣除的部分就是那75%,75萬元? 第2條比如企業(yè)形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用是100萬元,形成無形資產(chǎn)的分錄怎么做?按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷分錄怎么做?

2021-02-06 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-06 16:56

您好,加計(jì)75%扣除是無需專門做分錄的哦,只需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在相應(yīng)表格上填寫即可

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快賬用戶1044 追問 2021-02-06 16:58

您好,老師,我這是兩個(gè)問題,第一個(gè)問題也想知道是不是那75萬元才叫做加計(jì)扣除的部分?第二個(gè)問題是形成無形資產(chǎn)后的分錄和按175%如何攤銷的分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-06 16:59

您好,企業(yè)形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)用是100萬元,形成無形資產(chǎn)的分錄: 借:無形資產(chǎn)???? 100 貸:研發(fā)支出—資本化支出??? 100 按照無形資產(chǎn)成本的175%攤銷分錄依然是按照100%計(jì)算的正常分錄(假設(shè)攤銷10年,計(jì)入管理費(fèi)用) 借:管理費(fèi)用?? 10 貸:累計(jì)攤銷?? 10 加計(jì)75%扣除是稅法規(guī)定的,不影響會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的賬務(wù)處理,無需專門做分錄,只需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在相應(yīng)表格上填寫即可

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:01

針對(duì)您的第一個(gè)問題,是那75萬元才叫做加計(jì)扣除的部分,針對(duì)您的第二個(gè)問題,上一個(gè)問題已答復(fù)

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快賬用戶1044 追問 2021-02-06 17:04

哦,老師,也就是形成無形資產(chǎn)的100萬元,攤銷額還是按照100萬攤,另外75萬的攤銷額只需要在匯算清繳時(shí)填寫在表格即可?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:05

您好,是的,您的理解是正確的。

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快賬用戶1044 追問 2021-02-06 17:07

老師,請(qǐng)問,高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠政策有兩塊是嗎?一個(gè)是研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,另一個(gè)是企業(yè)所得稅率優(yōu)惠稅率是15%?

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齊紅老師 解答 2021-02-06 17:13

您好,是的,兩個(gè)優(yōu)惠政策都可以享受。

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齊紅老師 解答 2021-02-06 20:56

您好,如果您對(duì)解答滿意,記得5星好評(píng)哦~

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您好,加計(jì)75%扣除是無需專門做分錄的哦,只需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在相應(yīng)表格上填寫即可
2021-02-06
你好 花了10萬,假如未形成無形資產(chǎn),這10萬已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用稅前扣除,計(jì)算所得稅時(shí)還可以加計(jì)扣除10*100%=10萬,納稅調(diào)減10萬元,一共稅前扣除的就是20萬元。 假如形成無形資產(chǎn),會(huì)計(jì)按照10萬元計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷稅前扣除,而稅法按照10*200%=20萬計(jì)提攤銷稅前扣除,因此,納稅調(diào)減二者攤銷之間的差額。
2025-01-07
學(xué)員你好,2021年12月31日該無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,800-800/5/12*6=720 計(jì)稅基礎(chǔ)=800*2-800*2/5/12*6=1440 形成的是可抵扣暫時(shí)性差異
2021-12-12
你現(xiàn)在具體問題是什么
2021-10-18
你好,您這個(gè)是要做分錄嗎?
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