你好同學 看你掛了很久,這邊嘗試給您解答一下,如果沒有預繳項目的話 先按照0.25,年終會進行匯算清繳,這邊也同時跟郭老師說一下
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務清包工,報表季度申報,給對方公司開具了300萬的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實際只發(fā)生了100萬的成本,報表應該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬的發(fā)票計算,還是按照實際發(fā)生的100萬對應的計算
老師你好,我是小規(guī)模企業(yè),季報,6月份開了一張專票價稅合計13378.03元,開的稅率是1%,不含稅金額是13245.57元,我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》,減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號,在本期發(fā)生額輸入264.91元,選擇保存后,在小規(guī)模納稅主表第18行,本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91,是怎么回事?手動輸入后,電正式提交申報,出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元,這個月季度報表,我公司實際開票12萬元,在申報增值稅時,因為小規(guī)模納稅人報表中沒有沖減未開票收入選項,只能手動計算減除40000元,這樣就與實際開票金額不符,數(shù)據(jù)比對出現(xiàn)失敗,怎么解決???
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人(分公司)在5月份開了專票0.03的稅率。 開票金額1101180.21,稅額是33035.39 但是沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在申報4-6月季度所得稅,應該按0.25稅計算嗎? 分公司沒有減免。 請郭老師解答
老師,申報1月稅款時候出現(xiàn)減征稅額194.17元,12月份賣車二手車開具的發(fā)票1萬元無稅率,買車時候是2019年本公司小規(guī)模,全額入賬沒有抵進項稅,2021年開始是一般人,2024年12月公司沒有開具增值稅發(fā)票,對方不要發(fā)票,填的減免稅申報表,本期發(fā)生額1萬除以1.03?0.03,本期實際抵減額是0.02算出來的金額,期末抵減額0.01算出來是194.17,當時問的12366和所屬稅局增值稅科,只讓我減免2%,有文件,這194.17是交的增值稅,1月份交了12月份稅。
萬人??紡哪睦镒鲱}請問一下謝謝
老師,公司是一般納稅人,公司名下有車,賣車的稅率是多少?都需要交什么稅? 謝謝
請問,貿易企業(yè)購入包裝盒,隨產品銷售,不另外收費,購入時賬務處理?
公司購買了土地100萬,繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅,現(xiàn)在在上面建廠房,花了500萬,現(xiàn)在計算房產稅的時候,房產原值要加上那100萬的土地款嗎
電子稅務局中這個本月金額怎么填,幾月到幾月的數(shù)據(jù)。
老師,我家跟對方,一共有兩個合同可以給他一起付款么
小規(guī)模納稅人身份的生鮮超市 怎么合規(guī)處理賬務可以讓超市,年收入不超500萬。 感謝老師賜籌劃方案
個人租房給公司30000元的房租,這個個人需要交多少錢稅款
制造企業(yè),有一家客戶是賣原材料,有一家客戶是對原材料制造加工出貨出去。這兩種入什么科目
老師請問補交以前年度費款,更正申報匯算清繳會產生退所得稅,有什么措施可以不退稅嗎
老師,麻煩請詳細解答。 分公司現(xiàn)在才開始報稅,沒有預繳。 如果按照0.25稅繳納的話 那不是要交1101180.21*0.25=275295.05的稅嗎
你好同學 分公司是匯總至總公司計算的? ?沒有成本票就不能抵扣收入,盡量尋找多一點
那應該怎么操作可以稅少交點?如果分公司沒有成本發(fā)票又沒有繳納到0.25的稅額,會對總公司有什么影響?
同學? 除非降低收入或者暫估到下年? ?您也知道所得稅是怎么計算的??沒有成本發(fā)票 收入不變 神仙也解決不了? 只有一個結果就是多繳稅
收入不能降低,這是工程款。 除非多開點成本發(fā)票嗎? 成本發(fā)票應該要開多少?
你好同學??成本發(fā)票該要開多少看你們的稅負率來計算的? 銷項-進項=要交的稅??要交的稅/銷售收入=你們的稅負率? 不難 同學自己推算一下
建筑行業(yè)小規(guī)模分公司稅負是多少
建筑行業(yè),小規(guī)模增值稅負率是3%,一般納稅人增值稅負率大概是3.5%,企業(yè)所得稅負率大概是1.5%.建筑業(yè)的所得稅稅負率1.5%左右
你可以幫我算下要開多少成本發(fā)票嗎? 我沒有算過這個,這分公司不在我本地 開票金額是1101180.21
我是這樣算的 開票金額1101180.21*60%=660708.12(成本發(fā)票) 1101180.21(銷項)-660708.12(進項)=440472.09這樣算行不行
你好同學? 可以的大概思路
麻煩老師幫我算下這個數(shù)據(jù)440472.09 算出來的稅負是多少?
稅負率就用本期累計應納稅額÷本期累計應稅銷售額×100% 同學已經(jīng)問了好幾個問題了?
老師,你就不能用我給你的數(shù)據(jù),幫我寫出來嗎?
同學? 公式上面有 把數(shù)據(jù)套進去就好