你好,學(xué)員,不需要發(fā)貨是什么意思,沒有實(shí)際銷售?
老師:我上月開了一張票去結(jié)款,這月底進(jìn)項(xiàng)票必須要開進(jìn)來嗎?我們財(cái)務(wù)說月底之前進(jìn)項(xiàng)票不回來要扣9個點(diǎn)稅點(diǎn)?我們主管說沒事,到明年4月份之前補(bǔ)回來都可以呢。他們那個說的對呢?
老師,這種怎么做分錄呢 是這樣的就是我七月份摁開了發(fā)票,然后產(chǎn)生了1萬多的稅款之后,我當(dāng)時沒有繳納這筆稅款,因?yàn)槲沂掷锩嬗戌R像,于是我在八月份的時候我就勾選了這一筆進(jìn)項(xiàng)。 然后在稅務(wù)大廳去做了一個留底抵欠就把我錢欠的稅款給抵消,然后這個我就不知道怎么做分錄。 就是七月份的七月份開的發(fā)票,然后八月份申報(bào)的時候我沒有給他交了稅款,然后在九月份生到八月份的時候我勾選拿很多發(fā)票,然后就用進(jìn)項(xiàng)稅額來給撿錢稱的前面所欠的稅款就是這個怎么回事。
老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計(jì)做了分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費(fèi),這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個賬怎么做賬才對呢?
4月份給客戶開了一張票8500,但是5月份客戶才匯款8500進(jìn)來,我4月份做賬的時候就直接做 借:應(yīng)收賬款 8500 貸:預(yù)收貨款 7522.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)977.88 到了5月份客戶打款了,說直接抵扣這個月的貨款 借:銀行存款 8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 如果我直接做這個分錄的話,那么我的預(yù)收賬款就會一直掛著7522.12這筆 到底要怎么做才合適呢?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
沒有實(shí)際銷售,后面客戶說直接抵扣以前的欠款,就是這個8500要直接抵欠款了
那就直接沖減應(yīng)收賬款即可的 沒有實(shí)際銷售不能開票的
那么在3月份要做什么分錄?
3月份開發(fā)票的,不建議做賬的
為什么?內(nèi)賬
因?yàn)椴皇菍?shí)際銷售,內(nèi)賬可以做賬的
內(nèi)賬的3月4月分錄分別要怎么做呢
內(nèi)賬3月 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 4月 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
但是沒有發(fā)貨3月份就要確認(rèn)收入了嗎?客戶之前就欠款10000元,所以他4月份轉(zhuǎn)款給我們,也不需要我們發(fā)貨,直接抵扣了欠款,就是他的欠款剩1500
你好,內(nèi)賬就是這么確認(rèn)的
但是我3月份沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)闆]有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)
但是我3月份沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)闆]有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù) 是的,如果沒有成本的話,收入成本建議都不入賬的
有票了也不做賬嗎,這樣很容易忘記這筆業(yè)務(wù),那是什么時候開始做這筆業(yè)務(wù)呢?
實(shí)際銷售了,發(fā)貨了,作者一筆帳的
不實(shí)際銷售,后面匯入抵貨款
不銷售,不能開票,不然就是虛開發(fā)票了
不考慮這個不銷售就不開發(fā)票的問題要怎么做呢?他就直接抵扣之前的欠款
不考慮這個不銷售就不開發(fā)票的問題要怎么做呢?他就直接抵扣之前的欠款 開票不能抵扣欠款啊,學(xué)員,打款了才能抵扣的