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老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計做了分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?

2023-01-02 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 18:52

同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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快賬用戶2917 追問 2023-01-02 18:53

老師,我想問一下,我們是六月份開出去發(fā)票10822.82之前的會計做了分錄借應(yīng)收賬款10822.82,貸主營業(yè)務(wù)收入-貨物收入了,我們七月份收到了10333.02的錢,他扣掉了489.8的電費,這個489.8給開發(fā)票了,那我七月份怎么做分錄呢?

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快賬用戶2917 追問 2023-01-02 18:53

你幫我把分錄這完整吧

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:53

同學,你好 你稅率多少?

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快賬用戶2917 追問 2023-01-02 18:55

我們開出去的是免稅的發(fā)票,而且截止到六月份,這個公司掛的應(yīng)收賬款的余額是3516.37這個金額

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:56

同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入10822.82

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快賬用戶2917 追問 2023-01-02 18:58

應(yīng)該是貸應(yīng)收賬款10822.82這樣子吧

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:58

同學,你好 不是,你開了發(fā)票,需要確定收入

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快賬用戶2917 追問 2023-01-02 18:59

他六月份開出去的發(fā)票的時候已經(jīng)確認收入了啊

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:00

同學,你好 借:銀行存款10333.02 管理費用-電費489.8 貸:應(yīng)收賬款10822.82

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快賬用戶2917 追問 2023-01-02 19:02

那我說的對的吧?他開進來的是企業(yè)管理服務(wù)綜合服務(wù)費這個489.8金額,我直接進去銷售費用是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:03

同學,你好 他開進來的是企業(yè)管理服務(wù)綜合服務(wù)費這個489.8金額,我直接進去銷售費用是對的嗎?對的

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