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我司收到專票,因暫時還沒有銷項,每個月勾選認證專票,認證后的發(fā)票是申報表留抵退稅攔,請問我怎么做賬呢?會計分錄是?

2023-07-01 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-01 09:51

正常的計入應(yīng)交稅費-增值稅-進項就是

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快賬用戶7731 追問 2023-07-01 09:55

沒勾選認證前不用放在:待認證進項稅科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 09:55

沒有勾選的就放在應(yīng)交稅費-待認證進項稅科目

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快賬用戶7731 追問 2023-07-01 09:58

認證后是這樣嗎? 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貨:應(yīng)交稅費–待認證進項稅

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:02

是的,就是這樣處理的

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快賬用戶7731 追問 2023-07-01 10:14

因為是申報表留抵退稅欄,如果申請了退稅,退稅后的會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 10:17

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

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正常的計入應(yīng)交稅費-增值稅-進項就是
2023-07-01
你好,可以勾選的,當(dāng)時沒有處理進項稅額嗎?是按照不含稅金額入賬是嗎
2021-05-01
可以的,電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收書的賬戶里面發(fā)票抵扣。
2023-06-07
同學(xué),你好 要么不認證,5月份在認證做賬 要么做到4月份,4月份認證
2025-05-13
摘要就是認證某業(yè)務(wù)的發(fā)票
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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