你好;? 意思還是開發(fā)票去開票給客戶 ;只是你 去包銷賺取服務(wù)費 ; 你做;? ?借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 ;主營業(yè)務(wù)收入- 傭金收入;銷項稅; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點!!萬分感謝
我們公司是商場聯(lián)營公司,請問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬,聯(lián)營費用1萬,我們需要給商場開13%的專票9萬給商場,上面沒有任何備注,商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項,請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354,那我的預付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會計分錄才能平賬?還有1萬的費用怎么做會計分錄,謝謝老師指點?。∪f分感謝
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當時一次性付清了全款,收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,股東買的商鋪現(xiàn)在出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產(chǎn)計提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認了收入,十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個,給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財報,之前會計像銀行提供的是虛假的財務(wù)報表,我現(xiàn)在提供真實的銀行說和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財務(wù)報表,如何在這個基礎(chǔ)上提供一個虛假的24年的財務(wù)報表呢?
你好!我想問一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬美金,其中由于質(zhì)量問題要扣除1萬美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險公司賠付了,5萬美金。 問題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報? 問題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對應(yīng)的報關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費里面應(yīng)該包含住宿費,是專票,放到差旅住宿費還是走服務(wù)費,
老師,中級財管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請問我們銷售貨物給對方開13%的專票,對方給我們提供服務(wù)開6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們該如何報價?
公司房租無票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問資本化利息支出?怎么是費用化呢?
如果收入是隨著開發(fā)商的開票進度來轉(zhuǎn)為收入,這個分錄又怎么做呢?
是的;開發(fā)商做收入的 ;? ? 除非是開發(fā)商開給你 ;你在開給客戶 發(fā)票; 那流不一樣了? ?’
以成本價50萬購入的,對方不開發(fā)票給我司,我付它這筆錢的時候,怎么做賬呢?分錄。
你好;你購入 為啥不開票給你 ??
沒有這類型包銷的發(fā)票可開,總之成本價都不給開票。 這樣子的話,賬務(wù)怎么做呢?
你好;? ?這樣的話;? ?如果開發(fā)商直接開給 客戶的; 你們就按我上面的分錄處理的?