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我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬(wàn),我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬(wàn),聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬(wàn),我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬(wàn)給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬(wàn)的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬(wàn)給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬(wàn),貸銀行存款10萬(wàn),我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬(wàn),是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬(wàn)怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬(wàn)的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬(wàn)分感謝

2020-09-19 23:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-20 07:49

同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬(wàn)元,讓商場(chǎng)開具發(fā)票回來(lái)銷賬,具體會(huì)計(jì)分錄如下,還有1萬(wàn)元的費(fèi)用,不用做會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存商品等科目 發(fā)票上價(jià)款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬(wàn)元

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快賬用戶3865 追問 2020-09-20 07:51

可是這個(gè)好像商場(chǎng)不會(huì)開發(fā)票回來(lái)了

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齊紅老師 解答 2020-09-20 08:47

同學(xué)你好,商場(chǎng)應(yīng)該要開發(fā)票的,不開發(fā)票的話,是商場(chǎng)不對(duì)的,可以投訴商場(chǎng)。

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同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬(wàn)元,讓商場(chǎng)開具發(fā)票回來(lái)銷賬,具體會(huì)計(jì)分錄如下,還有1萬(wàn)元的費(fèi)用,不用做會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存商品等科目 發(fā)票上價(jià)款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬(wàn)元
2020-09-20
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬(wàn)元,讓商場(chǎng)開具發(fā)票回來(lái)銷賬,具體會(huì)計(jì)分錄如下,還有1萬(wàn)元的費(fèi)用,不用做會(huì)計(jì)分錄: 借:庫(kù)存商品等科目 發(fā)票上價(jià)款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬(wàn)元
2020-09-20
你好,和商場(chǎng)聯(lián)營(yíng),是借助商場(chǎng)銷售,自己直接收款,然后把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給商場(chǎng),商場(chǎng)把費(fèi)用扣除,再把差價(jià)轉(zhuǎn)回給你們。 其實(shí)這樣的話就是你們銷售給商場(chǎng)的是是9萬(wàn),商場(chǎng)收取1萬(wàn)的管理費(fèi)用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))10354。 借:其他應(yīng)收款10萬(wàn),貸:銀行存款10萬(wàn)。 借:銷售費(fèi)用1萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款1萬(wàn)。
2020-09-23
你好,收10萬(wàn)時(shí)你們?cè)趺醋龅姆咒?/div>
2020-08-10
嗯,這樣做就可以的,,然后再做收入就可以了 借應(yīng)付賬款8.8萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 這樣正好應(yīng)付賬款貸方的沖抵
2020-08-10
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