你好,學(xué)員,直接計(jì)入費(fèi)用即可的
老師 就是,個(gè)稅申報(bào)沒報(bào)社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個(gè)員工在公司給上的社保呢,按說應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒寫,然后工資表上也沒體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報(bào)12月個(gè)稅申報(bào)表的時(shí)候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎? 但是她這樣做的帳是不是不對(duì) 我擔(dān)心會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師。離職員工走了,我算工資的時(shí)候忘記扣除社保費(fèi)用了,個(gè)稅扣少了47.18元,多付了47.18,但是社保實(shí)際是繳納了,我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以不體現(xiàn)社保嗎,工資表和付款差的金額(少扣的個(gè)稅)計(jì)入營業(yè)外支行嗎?審計(jì)來查賬不會(huì)有什么影響吧
為員工承擔(dān)的個(gè)稅和社保,在會(huì)計(jì)上,可以直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎?我想的是這樣就沒有稅會(huì)差異,不用調(diào)整了
為員工承擔(dān)的個(gè)稅,在會(huì)計(jì)上,可以直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎?我想的是這樣就沒有稅會(huì)差異,不用調(diào)整了
請(qǐng)問我司有部分員工是按稅后收入收工資的,比如工資實(shí)收是2萬,社保和個(gè)稅都不會(huì)扣回員工的,這情況下我該如何做賬?社保還好,就是申報(bào)的時(shí)候社保費(fèi)+2萬就可以,但個(gè)稅的話我該怎樣處理才不掛著賬?記到營業(yè)外支出,到時(shí)納稅調(diào)增嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目