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老師,4月份繳費百旺稅控費280,沒開票已做賬.借:管理費用,貸:銀行存款,這個月我們沒在用了,就給我們退費了,退回來了234元,我要怎么處理這筆業(yè)務

2023-06-29 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-29 17:53

借銀行存款,借管理費用-234。

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快賬用戶5662 追問 2023-06-29 17:55

錢是4月付的,發(fā)票昨天開的,但又沖紅了,

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齊紅老師 解答 2023-06-29 17:58

他還給你重新開嗎?因為你們有一部分差額。

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快賬用戶5662 追問 2023-06-29 18:00

是的,可以要求他重開對嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-29 18:04

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5662 追問 2023-06-29 18:05

如果不開怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-06-29 18:10

匯算清交那個管理費用調增就可以的,280減234的金額調增。

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快賬用戶5662 追問 2023-06-29 18:13

好的謝謝您

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齊紅老師 解答 2023-06-29 18:14

不用客氣,工作愉快。

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借銀行存款,借管理費用-234。
2023-06-29
你好,你們已經(jīng)抵扣了增值稅的嗎?
2021-12-08
你好,就這么做就可以了。匯算期交調增。
2023-01-12
你好,這個是什么區(qū)間的費用,如果已經(jīng)做了費用,這個發(fā)票附到那個憑證的后面即可
2020-11-18
那這個管理費用需要結轉到本年利潤里面
2024-05-20
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