借銀行存款,借管理費用-234。
老師,20年3月,我們老板從公戶轉了一筆費,也不確定能不能回票。我當時就直接進管理費用(借管理費用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調增,后面4月份這筆業(yè)務回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費用(借管理費用、應交稅費—進項稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
老師,我們之前支付給介紹人6000元的介紹費,借:銷售費用~介紹費貸銀行存款6000 現(xiàn)在他要給我們退回來5000 怎么做賬務處理了
老師對方給我們開錯票了 我已經(jīng)認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費用修理費的發(fā)票 當時借 管理費用進項稅 貸銀行存款
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費,沒有收到發(fā)票 賬務處理是這樣的 借:預付賬款-物業(yè)費 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務處理呢?
老師,4月份繳費百旺稅控費280,沒開票已做賬.借:管理費用,貸:銀行存款,這個月我們沒在用了,就給我們退費了,退回來了234元,我要怎么處理這筆業(yè)務
請問個稅中斷2年未申報,補報時提示 員工數(shù)據(jù)校驗不通過,已申報了個人所得稅年度申報,扣繳義務人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報記錄。 (原電腦申報數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補申報成功呢
您好,老師,調整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關的,還有什么分錄是有關聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機。這是附條件還是附期限?
老師,采購對賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對賬周期是7/26到8/25,作為8月的應付貨款,然后全盤以這周期算8月供應商的委外加工費,請問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個采購對賬周期嗎?我司用供應商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進項稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領用的,有些按按款式領用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領用也很難按數(shù)量核算,應該按什么方法計算成本?
錢是4月付的,發(fā)票昨天開的,但又沖紅了,
他還給你重新開嗎?因為你們有一部分差額。
是的,可以要求他重開對嗎
可以的,可以這么做的。
如果不開怎么處理
匯算清交那個管理費用調增就可以的,280減234的金額調增。
好的謝謝您
不用客氣,工作愉快。