你好,就這么做就可以了。匯算期交調增。
老師請問下,今年8月份公司有筆費用支出,當時沒有發(fā)票,以前的會計賬務處理是借:其他應收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在確定這筆費用提供不了發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務不做了,請問我會計賬務上怎么處理
老師去年我做了一筆借:預付賬款 貸:銀行存款(這筆分錄是當時預付的物業(yè)費用當時沒開發(fā)票),今年10月份收到的去年這筆發(fā)票,那我現(xiàn)在再做筆什么分錄才對,這個賬才平呢?麻煩告知,謝謝。
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費,沒有收到發(fā)票 賬務處理是這樣的 借:預付賬款-物業(yè)費 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務處理呢?
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
預付賬款也需要調增嗎?都沒有進費用呢
你好,你在12月份借管理費用,待預付賬款正常做賬就可以的,不用一直掛著。
沒有收到發(fā)票呢 還是可以這樣操作嗎? 借:管理費用-物業(yè)費 貸:預付賬款-物業(yè)費 再匯算清繳再調增?
可以的,可以這么做的。
我還有房租的發(fā)票也沒有收到 當時 借:長期待攤費用-房租 貸:銀行存款 每個月攤銷 借:管理費用-房租 貸:長期待攤費用-房租 這個也是匯算清繳的時候調增,一樣的處理方法嗎!!
對的,是的,是這么做的。
那這個房租,過完年還是按照正常做賬,下一年再繼續(xù)調增嗎?還是可以一刀切了?
可以打可以這么做的
能一刀切嗎,既然都不能扣除,如果以后不正常做賬,怎么把它甩掉?
可以的,可以這么做的,你們待會兒有審計嗎?沒有的話就可以。
沒有審計哦 那如果不正常做賬,那個長期待攤費用-房租,就會一直掛在那,我應該怎么做賬務處理?
你好,按月分攤就是了,你這個是支付一年以上的嗎?借額管理費用,貸長期待攤費用。
一直到三年分攤完才結束嗎?然后每年匯算清繳調增嗎?
你好對的 是這么做的