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Q

老師對方給我們開錯票了 我已經(jīng)認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費用修理費的發(fā)票 當時借 管理費用進項稅 貸銀行存款

2022-09-07 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-07 17:10

當時這樣做的

當時這樣做的
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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:10

借其他應付款, 借管理費用負數(shù) 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 然后給你重新開了,借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款。

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快賬用戶2126 追問 2022-09-07 17:11

老師 沒有掛賬 直接付的

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:13

一號錢沒有退回來,用一個往來科目代替一下的。

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快賬用戶2126 追問 2022-09-07 17:16

不用其他應付款的話 還能怎么做

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快賬用戶2126 追問 2022-09-07 17:18

轉出來的進項稅額還需要怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:20

你好,你可以換任何一個科目。

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:20

反正都是沒有余額的。

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快賬用戶2126 追問 2022-09-07 17:21

應交稅費 進項稅額轉出一直在貸方放著?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:22

你好,你的銷項和進項月末結轉嗎?結轉到哪個科目里面?

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快賬用戶2126 追問 2022-09-07 17:23

結轉呢 結轉到應交增值稅或者留抵稅額了

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:25

借應交稅費,應交增值稅進項轉出,貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。

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當時這樣做的
2022-09-07
你好;? ? 你開紅字信息表出去; 同時做進項稅轉出分錄; 次月做進項稅轉出申報 ; 收到對方的紅字發(fā)票; 你做紅沖分錄即可? ?
2022-09-05
你好? ? 那你這個? ? 重新開過來的發(fā)票金額 與你 實際做賬的金額一致的話。 直接把發(fā)票附你憑證后面即可? ?
2021-05-11
借其他應收款
貸以前年度損益調整
應交稅費應交增值稅進項轉出
2021-02-26
借管理費用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費用進項稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
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