當時這樣做的
老師,8月份我們付一筆250000,對方開的發(fā)票是252499.98。(對方發(fā)票多開了)當時的分錄是借管理費用250000,貸銀行存款250000沒有做進項抵扣,但系統(tǒng)上進行勾選認證了。我紅沖之前那筆分錄,重做一筆分錄該怎么寫?
老師對方給我們開錯票了 我已經(jīng)認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做?
老師對方給我們開錯票了 我已經(jīng)認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費用修理費的發(fā)票 當時借 管理費用進項稅 貸銀行存款
費用發(fā)票對方開錯了,我方已經(jīng)認證抵扣并正常入賬,1月重新開了正確的過來,當時的分錄 借:管理費用 5553.4 進項稅額 166.6 貸:應付賬款 5720 新開發(fā)票后怎么做進項轉出,分錄怎么做?
請問已認證的進項稅要轉出會計分錄怎么做,發(fā)票進來的時候做借管理費用 應交稅費進項稅,貸銀行存款,對方?jīng)_紅發(fā)票不再繼續(xù)重新開
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結轉到主營業(yè)務成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務成本再結轉到主營業(yè)務成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務成本嗎?勞務成本不是歸集工資的嗎
老師服務企業(yè)先歸集到相關成本最終轉到主營業(yè)務成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務成本嗎
老師那些科目最終要結轉成主營業(yè)務成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務成本,都要結轉主營業(yè)務成本,具體是那些要轉到主營業(yè)務成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調整填扣除類調整項目,其他,還是填在與取得收入無關的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎金,應該交多少個稅?
我更正申報了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報表要更正嗎?還需要更正哪些報表???
借其他應付款, 借管理費用負數(shù) 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 然后給你重新開了,借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款。
老師 沒有掛賬 直接付的
一號錢沒有退回來,用一個往來科目代替一下的。
不用其他應付款的話 還能怎么做
轉出來的進項稅額還需要怎么處理
你好,你可以換任何一個科目。
反正都是沒有余額的。
應交稅費 進項稅額轉出一直在貸方放著?
你好,你的銷項和進項月末結轉嗎?結轉到哪個科目里面?
結轉呢 結轉到應交增值稅或者留抵稅額了
借應交稅費,應交增值稅進項轉出,貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。