同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以了 不是營業(yè)外
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請(qǐng)教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時(shí)間對(duì)方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請(qǐng)問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師好,請(qǐng)問我們出售了舊鋼圈10280元,借銀行貸營業(yè)外收入,但是庫存商品舊鋼圈余額是3150元,怎么把庫存商品的3150出庫清零,怎么做賬呀,謝謝
老師好,我們是運(yùn)輸公司,車輛需要用的車胎鋼圈我們?nèi)肓藥齑嫔唐?,我們領(lǐng)用鋼圈的時(shí)候,是借主營業(yè)務(wù)貸庫存商品,是具體到車輛的,但現(xiàn)在我們要將多余的鋼圈出售了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)鋼圈的成本?
老師,請(qǐng)問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對(duì)嗎
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計(jì)入營業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出?
請(qǐng)問EXW報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎?
老師,請(qǐng)問供電公司開具的發(fā)票包含電力分割單嘛?
老師6月份跟2月份記提折舊提多了,現(xiàn)在7月份想改過來是不是沖減多記提金額就行了,老師怎么做分錄的就行了,
老師,我想問下專業(yè)合作社有企業(yè)分紅一說嗎?
請(qǐng)問翠芽曬干就賣了,自產(chǎn)自銷的,免稅嗎?
老師 申報(bào)個(gè)稅 添加人員信息之后報(bào)送的時(shí)候 顯示這個(gè) 這是什么意思 這倆員工改名了 還是身份證號(hào)不對(duì)呀?
下家的開票金額是5萬元,扣除之前承諾我們公司應(yīng)該扣的借款利息4000元,實(shí)際支付了下家4萬6千元。這種應(yīng)該如何入賬
老師請(qǐng)幫我看一下。這道題的差錯(cuò)更正分錄我寫對(duì)了嗎?還要不要改他的主營業(yè)務(wù)成本?如果要的話怎么改?
當(dāng)月員工工資12000,沒有社保,員工個(gè)稅47.8(公司承擔(dān)),實(shí)際員工到手工資為12000,那么當(dāng)月計(jì)提工資,以及次月發(fā)工資,和交個(gè)稅時(shí)分錄分別是什么
這鋼圈是在我們的庫存里,我只做了收入,實(shí)際是已經(jīng)全部出售了,我的庫存商品-鋼圈還是有余額在呀,
那你還是得做收入
我已經(jīng)做收入了,是借銀行貸收入,但我的鋼圈是沒有出庫,我問的是出庫這該怎么做
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品