當(dāng)月計(jì)提: 借:管理費(fèi)用等 12047.8 貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 47.8 次月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:銀行存款 12000 次月交個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 47.8 貸:銀行存款 47.8
老師,這個(gè)月的社保沒(méi)有申報(bào)繳納,(社保員工個(gè)人部分工資表上已經(jīng)扣除,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)),到下個(gè)月再補(bǔ)交,這種計(jì)提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,這個(gè)月的社保沒(méi)有申報(bào)繳納,(社保員工個(gè)人部分工資表上已經(jīng)扣除,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)),到下個(gè)月再補(bǔ)交,這種計(jì)提工資社保和發(fā)放工資記賬怎么記?
老師,有個(gè)員工的工資不夠扣社保,以后也不會(huì)有他的工資,公司讓這個(gè)員工承擔(dān)當(dāng)月全部社保費(fèi),包括公司承擔(dān)的那部分,該怎么做賬啊
老師!個(gè)稅工資都是發(fā)放的次月申報(bào),我們公司員工有社保,但社保都是當(dāng)月交當(dāng)月的,這樣的話工資和社保個(gè)人承擔(dān)的這個(gè)就有時(shí)間差了,我應(yīng)該怎么申報(bào)
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個(gè)人部分也是個(gè)人承擔(dān)。但我為了好報(bào)個(gè)稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實(shí)發(fā)為零,相當(dāng)于12月公司替員工墊付個(gè)人部分。一月做工資表時(shí)再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資,這樣操作可以嗎
當(dāng)月員工工資12000,沒(méi)有社保,員工個(gè)稅47.8(公司承擔(dān)),實(shí)際員工到手工資為12000,那么當(dāng)月計(jì)提工資,以及次月發(fā)工資,和交個(gè)稅時(shí)分錄分別是什么
老師,傳媒公司買了一個(gè)薩克斯兩萬(wàn)多,入到那個(gè)科目比較合適
老板問(wèn)拿票8.5個(gè)點(diǎn)劃來(lái)嗎怎么算,開(kāi)來(lái)13個(gè)點(diǎn)材料票
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)異地項(xiàng)目的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是怎么預(yù)繳的
老師,我想問(wèn)一下,關(guān)于快賬軟件應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這現(xiàn)在全年的一直掛在這,年末要清零嗎?怎么寫分錄?
對(duì)外貿(mào)易登記表現(xiàn)在沒(méi)有了嗎 如果沒(méi)有用什么替代
幫客戶代加工一批材料,我們需要有入庫(kù)和出庫(kù)記錄嗎
委托付款協(xié)議是站在哪方角度寫
客戶向我們買成品,要求我們開(kāi)產(chǎn)品原材料的發(fā)票給他,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
電話費(fèi)開(kāi)個(gè)人的名字可以入帳報(bào)銷嗎
有一種說(shuō)法是員工的個(gè)稅本來(lái)是員工承擔(dān)的,現(xiàn)在工司支出算是營(yíng)業(yè)外支出,到底哪種合理呢
同學(xué)你好 本來(lái)就是員工自己承擔(dān)的