您好,這個是可以的,可以
老師,你好我想咨詢下我們公司之前都是做房地產(chǎn)中介代理,代理車位商鋪收取服務費,目前我們公司想從開發(fā)商手中直接把車位購買過來自行銷售,想問下目前經(jīng)營范圍是可以的嗎還是需要再增加經(jīng)營范圍,以下是我們公司的經(jīng)營范圍:商業(yè)管理;物業(yè)管理;房地產(chǎn)經(jīng)紀服務;房地產(chǎn)中介服務;房地產(chǎn)居間代理服務;房地產(chǎn)咨詢服務;房地產(chǎn)信息咨詢;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營;房地產(chǎn)估價;土地評估;土地管理服務;酒店管理;公寓管理;餐飲管理;招商代理;連鎖企業(yè)管理;企業(yè)管理服務;企業(yè)管理咨詢服務;企業(yè)形象策劃服務;招、投標咨詢服務;廣告制作服務;廣告發(fā)布服務;廣告設計;廣告國內(nèi)外代理服務;文創(chuàng)產(chǎn)品設計;文化活動的組織與策劃;企業(yè)營銷策劃;會議、展覽及相關(guān)服務;建筑勞務分包;商業(yè)信息咨詢;經(jīng)濟與商務咨詢服務;策劃創(chuàng)意服務;市場營銷策劃服務;市場調(diào)研服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
老師,請問下給高鐵行車公寓做服務,對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務服務費,6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項,但是實際業(yè)務是餐飲費加保潔服務,這個服務就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務,那如果她們不同意人力資源外包勞務服務費差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務費和勞務服務費分開開,這樣最起碼餐飲服務費是有進項可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務應該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務這塊兒業(yè)務,就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的,謝謝!
請教下關(guān)于進口業(yè)務。進口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權(quán),即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師,我們單位是主要收入是招標代理服務,我們會從相關(guān)單位抽取專家參與評標,這些人不是我單位員工,來評標產(chǎn)生的車費和住宿費,我公司會進行報銷,相關(guān)的進項稅額可以抵扣嗎?
老師好,公司主營業(yè)務是生豬代養(yǎng)服務的,自建廠房后的成本主要就是工資及水電費等一些管理費,現(xiàn)在請問一下:1、像我們這種收入開什么票?開票的稅率是多少? 2、目前我們是建設期,部分工程承包出去,承包方開專票是否可以抵扣或者進成本,給我們開幾個點票?前期建設期將來作為固定資產(chǎn)入賬,政策上是否有固定資產(chǎn)投資的補貼? 3、我們這是縣招商引資項目是否有相關(guān)補貼? 4、如果開票是否電子票就行? 5、養(yǎng)殖行業(yè)屬于免稅項目,我們只做人工水電場地,代養(yǎng)費是否免稅? 6、建設期的賬務處理是怎樣的?是否全部進入在建工程,階段性開票來之后怎么入賬?
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎,為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎,應確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
不是說不是本單位簽訂勞動合同的員工和勞務派遣員工就不可以抵扣進項稅額嗎?
偶爾的這種是可以的
我們不是偶爾,我們每個月都有邀請專家評標,是我們的主要的成本進入勞務成本,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)成本
我們不是偶爾,我們每個月都有邀請專家評標,是我們的主要的成本進入勞務成本,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)成本
那肯定是不可以的了這個