你好!這是什么款項(xiàng)了
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財(cái)務(wù)管理制度,但問題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓,所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對(duì)賬方便,可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了,問題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時(shí)要票,累計(jì)現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的?,F(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù),就說02年成立的注冊(cè)資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師,您好!我們是新開業(yè)的一般納稅人,自己新買了廠房,通過銀行轉(zhuǎn)賬給當(dāng)?shù)氐淖》砍青l(xiāng)建設(shè)和水利局6萬元,但沒有任何的收據(jù)證明,只有一個(gè)存折,請(qǐng)問一下這筆費(fèi)該計(jì)入什么科目?
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請(qǐng)問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)共130000元,但是10月份才開票回來。請(qǐng)問一下7-9月能不能提先暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請(qǐng)問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的發(fā)票都是開:住宿費(fèi),請(qǐng)問一下公寓店產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,1-9月的水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)和130000元,10月份才開票回來,7-9月能不能暫估一筆物業(yè)、水電費(fèi)130000元,暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?10月份回票會(huì)計(jì)分錄又怎么做?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
老師,公司報(bào)銷總有一些賬是沒有發(fā)票的,這些不是需要年底調(diào)增嗎?但是年底怎么計(jì)算這些數(shù)據(jù)呢?直接查一年的賬嗎?如果不是的話,那平時(shí)怎么記呢?
老師你好,總公司合并申報(bào)企業(yè)所得稅,分公司只開票,沒有成本,上傳財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是有利潤的,這樣需要繳納稅款嗎
電子稅局網(wǎng)上成品油的發(fā)票沒有下載按鈕,還能去哪里下載呢
老師年終獎(jiǎng)的稅率怎么算的
老師,我們是公寓店(個(gè)體戶),開出去的都是開:住宿費(fèi),請(qǐng)問一下產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師您好 請(qǐng)問下 現(xiàn)在不是申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要填計(jì)提職工薪酬么 我們公司是本月發(fā)放上個(gè)月的 申報(bào)的呢是申報(bào)發(fā)放的金額 我正好跨年所以我一月申報(bào)的個(gè)稅是去年12月份的 可是我計(jì)提時(shí)候按照每個(gè)月計(jì)提的 所以計(jì)提金額就會(huì)少,這個(gè)怎么辦
你好老師,我們注冊(cè)資本是500萬,已經(jīng)繳納400萬,現(xiàn)在要減資到100萬,請(qǐng)問多繳納的300萬,能退還給股東嗎?
說是物業(yè)維修基金
你好!這個(gè)你計(jì)入長期待攤費(fèi)用
按5年攤銷嗎?
你好!一般維修基金是用的時(shí)候才攤銷。
那這個(gè)怎么知道它是在什么時(shí)候會(huì)用,而且是用了多少錢?
你好!要用的時(shí)候,要你們同意才能用的。
那是不是銀行轉(zhuǎn)賬時(shí),就直接計(jì)入長期待攤費(fèi)用, 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款
你好!是的,就是這樣了
好的,謝謝
你好!不用客氣的了