你好;那你就做; 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用-工資;這樣紅沖了。 你支付分錄 做了嗎
老師 你好 今天去面試了一家公司財(cái)務(wù),原來會(huì)計(jì)已經(jīng)離職,因我們這里一直封控,所以10月還未申報(bào) 另外這家公司下面有2個(gè)公司 一個(gè)一般納稅人 一個(gè)小規(guī)模 一般納稅人22年已經(jīng)申請(qǐng)上高新技術(shù)企業(yè) 但他們賬目沒有做輔助賬 研發(fā)費(fèi)用也沒有歸集 整個(gè)需要調(diào)整 老師 這種企業(yè)現(xiàn)在接手工作量大嗎 需要注意哪些 做那些準(zhǔn)備?因?yàn)槲抑笆亲龅膬?nèi)賬,對(duì)報(bào)稅了解 但沒有具體做過
0老師好我想請(qǐng)問一下,我們公司有個(gè)員工在2023年1月5號(hào)就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因?yàn)檫@個(gè)員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個(gè)員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個(gè)離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,我應(yīng)該在2月申報(bào)1月個(gè)人所得稅的時(shí)候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報(bào)2月的時(shí)候改成非正常狀態(tài)?
老師,有個(gè)問題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,你好,我們公司員工小李去年2月已經(jīng)辭職了,前面的會(huì)計(jì)沒有在個(gè)稅APP上把他改成非正常人員,每個(gè)月還是幫他報(bào)了個(gè)稅,前面會(huì)計(jì)以這種方法來幫公司增加成本。小李上個(gè)月申訴了我們公司,經(jīng)過協(xié)商調(diào)解,他本人已經(jīng)撤訴,稅局這邊也幫他把離職后所申報(bào)的工資全部刪除掉了,稅局要求我們這個(gè)月做賬時(shí)把幫小李多申報(bào)的10萬元工資做回來,這個(gè)分錄該怎么寫?
老師,有個(gè)問題,我們公司申報(bào)個(gè)稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),然后有一個(gè)員工個(gè)稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報(bào)了個(gè)稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報(bào)所以5月也給他申報(bào)了,所以他個(gè)稅申報(bào)5月重疊了,年度匯繳個(gè)稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個(gè)人單獨(dú)做了更正申報(bào),把5月申報(bào)工資改成0元,現(xiàn)在問題是更晚,五月個(gè)稅就退回來了,還涉及5-10月個(gè)稅因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)的,退了5個(gè)月的個(gè)稅1萬元,這一萬等于這個(gè)員工比我們其他員工少交一個(gè)月個(gè)稅,要往后延一個(gè)月申報(bào),一萬怎么做賬呢
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
支付分錄當(dāng)時(shí)做了的(借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金),現(xiàn)在是反方向做對(duì)嗎?
你好 ; 那你就反向來沖掉即可;是的
需要沖利潤嗎?因?yàn)榭缒炅说?
你好;你是什么準(zhǔn)則的; 我看看 具體給你寫分錄;
小準(zhǔn)則核算的
那你就做;? ?借應(yīng)付職工薪酬貸 利潤分配未分配利潤 ;借 庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬 ;如果影響了所得稅; 還得調(diào)整所得稅的??
這么麻煩的嗎?老師,你說的這個(gè)是全部的分錄吧?
是的;? 紅沖是這樣做; 你跨年了?
好的,那先謝謝老師了!
不客氣的;希望能幫到你??