同學(xué)你好 是什么軟件呢
你好,想問(wèn)一下,在財(cái)務(wù)軟件年中建賬,比如錄入期初余額是2月的期末余額,就是3月份的期初余額,里面的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方為負(fù)數(shù),表示已經(jīng)繳費(fèi)了,但是在做3月憑證時(shí)有交2月計(jì)提的未交增值稅,后面的未交增值稅都是平的,突然發(fā)現(xiàn),1月跟2月份已經(jīng)繳費(fèi)了的未交增值稅一直累積著,這種情況下可以做什么分錄做平它那就
您好,老師!今年1、2月份都不是用財(cái)務(wù)軟件做的賬,現(xiàn)在3月份準(zhǔn)備用金蝶軟件做賬,現(xiàn)在開始錄入期初數(shù),錄期初數(shù)都要新增二級(jí)科目錄明細(xì)嗎?比如其實(shí)應(yīng)收款明細(xì)下設(shè)押金、2月份的社保、住房公積金等!固定資產(chǎn)明細(xì)下要錄入電腦、空調(diào)那些嗎?
老師,1-2月手工賬,3月建賬套,期初是填寫1-2月份累計(jì)期末余額嗎? 做憑證增加明細(xì)科目是下面圖片里的嗎,增加完,期初數(shù)都到明細(xì)科目里了呢
老師,你好圖1是我們單位1到1月科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì),圖2和圖3是我在金蝶云建賬的明細(xì),為啥我借貸方和科目余額表里面一樣,但是年初余額和期末余額都對(duì)不上,是怎么回事?
老師,中途接財(cái)務(wù)公司發(fā)來(lái)的科目余額表,要建賬,從10月份開始,當(dāng)時(shí)我直接根據(jù)科目余額表的期初數(shù)據(jù)加本年發(fā)生數(shù)據(jù),錄到軟件里面了,導(dǎo)致本年累計(jì)發(fā)生額增加,老師,這樣會(huì)影響嗎?問(wèn)需要重新建賬嗎?期末余額一直
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
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老師,還在嗎?
同學(xué)你好 你問(wèn)快賬客服哦