你好,這個價稅合計是30萬的嗎?
老師你好,我們公司3月份通過銀行付款購買電腦,但是當時沒入賬,就掛了借方應付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產,那我計提折舊是從什么時候開始計提呢?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經入賬并且抵扣進項稅額,現(xiàn)在6月份了,已經申報完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發(fā)票,請問,應該怎么進行賬務處理?
老師,公司3月份買了一張車,當月入賬,借:固定資產30萬,銀行存款30萬,對方4月份開具發(fā)票,5月份會計才收到發(fā)票入賬,才進行抵扣,現(xiàn)在收到這張發(fā)票進項稅怎么入賬啊???
老師,公司3月份買了一張車,當月入賬,借:固定資產應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 應付賬款 對方4月份開具發(fā)票,5月份會計才收到發(fā)票入賬,才進行抵扣,現(xiàn)在收到這張發(fā)票進項稅怎么入賬?????
23年7月份入賬工人保險費3000,借,管理費用-職工福利,貸,銀行存款,24年3月份收到對方開除的專票,保費3000,稅費180,會計分錄應該怎么改,才能把這張發(fā)票抵扣掉
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?