你好。實(shí)際電腦是幾月份到公司的
老師,如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費(fèi)等一筆10000元,當(dāng)時(shí)入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對(duì)方公司沒有開票,7月份才開票過來,那么6月份計(jì)提房租費(fèi)的分錄如何寫呢,當(dāng)7月份收到6月份當(dāng)月的房租發(fā)票后,又如何些分錄呢?
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時(shí)候做固定資產(chǎn)
請問老師:我公司今年9月才收到7月購進(jìn)空調(diào)、電腦臺(tái)的普通發(fā)票,同時(shí)9月30號(hào)支付購進(jìn)空調(diào)、電腦臺(tái)貨款。那空調(diào),電腦臺(tái)入賬日期以發(fā)票日期7月10號(hào)為準(zhǔn)嗎?7月的:借固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款;8月開始計(jì)提折舊,9月支付款:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款。 是這樣處理的嗎?
老師你好,我們公司3月份通過銀行付款購買電腦,但是當(dāng)時(shí)沒入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開始計(jì)提呢?
老師好 ,請問一下公司買了一套家具,款項(xiàng)是3月支付的,發(fā)票和家具是6月份送到公司的,3月份付款時(shí)的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款,7月份計(jì)提折舊時(shí)借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
我不清楚,我也是剛來,只有發(fā)票,和合同,沒有送貨單
入賬是入在6月份的
那我可以直接從7月計(jì)提折舊嗎?
可以直接從7月計(jì)提折舊
我問了一下,這張發(fā)票本來是在3月份開的,因?yàn)槊Q寫錯(cuò)了,退回去,后面6月份重新開的,所以在6月份才入賬
那就入在6月份,7月份折舊沒問題
但是我的認(rèn)證系統(tǒng)還有3月份那張發(fā)票,他們還沒紅沖
那要沖紅的,學(xué)員,這個(gè)
是對(duì)方?jīng)]有紅沖
那你們先不認(rèn)證,提醒對(duì)方,然后正常做賬即可
他們?nèi)绻羌t沖了的 在我的系統(tǒng)是不是就看不到的?
你好,是的,學(xué)員,是這樣的
如果他們紅沖了 我就直接入賬在6月 7月計(jì)提折舊沒問題 是嗎?
直接入賬在6月 7月計(jì)提折舊沒問題?