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23年7月份入賬工人保險費3000,借,管理費用-職工福利,貸,銀行存款,24年3月份收到對方開除的專票,保費3000,稅費180,會計分錄應該怎么改,才能把這張發(fā)票抵扣掉

2024-04-12 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-12 13:35

你好,這個具體的是什么保險?商業(yè)保險的嗎?

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 13:36

平安公司給工人買的雇主責任險

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 13:36

就是商業(yè)險

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齊紅老師 解答 2024-04-12 13:40

這個不做福利費借其他應付款貸利潤分配,未分配利潤借利潤分配未分配利潤3000應交稅費,應交增值稅進項180貸其他應付款3180

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 13:46

為啥是其他應付款

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 13:47

也不需要通過以前年度損益科目調(diào)整,對嗎

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 13:48

去年7月份那個憑證需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:03

你好,隨便一個往來科目都可以,你自己選擇,你也可以用其他應收款。 小企業(yè)會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 14:05

這種訂正的,摘要應該怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:06

沖某某業(yè)務 調(diào)整某某賬務處理。

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 14:18

借其他應收款3180 貸以前年度損益調(diào)整3180 借以前年度損益調(diào)整3000 應交進項稅180 貸其他應收款3180

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快賬用戶9796 追問 2024-04-12 14:19

這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:19

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么保險?商業(yè)保險的嗎?
2024-04-12
同學你好 對的,是這樣的哦
2021-01-06
同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-17
借管理費用-100貸其他應付款-110進項稅額轉出10
2020-09-25
借管理費用,110貸銀行存款 借其他應付款110,管理費用-100,貸進項轉出10
2020-09-24
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