你好,這個具體的是什么保險?商業(yè)保險的嗎?
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師,22年8月份公司一次性預付給員工兩年的工資約12萬左右,當時會計記賬分錄,借:應付職工薪酬貸:銀行存款。然后按總數(shù)除以24個月,每月攤銷,借:管理費用貸:應付職工薪酬??蛇@樣一來到年底就出現(xiàn)了應付職工薪酬負數(shù)的情況,這樣做不對嗎?該怎么入賬才好?麻煩老師指點迷津,謝謝!
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:-|||-1、5月12日,結轉管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付-|||-待業(yè)保險金300元;-|||-2、5月17日,開出轉賬支票支付廣告費10000元,結轉專設銷售機構人員工資20000元,計-|||-提相應的福利費2800元;-|||-3、5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;-|||-4、5月20日,銷售產(chǎn)品領用包裝物價值3000元,不單獨計價;-|||-5、5月20日,預提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業(yè)匯票手續(xù)費20元;-|||-6、5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元。-|||-完成賬務處理。
某企業(yè)2020年5月份發(fā)生下列期間費用:-|||-1、5月12日,結轉管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付-|||-待業(yè)保險金300元;-|||-2、5月17日,開出轉賬支票支付廣告費10000元,結轉專設銷售機構人員工資20000元,計-|||-提相應的福利費2800元;-|||-3、5月18日,銷售產(chǎn)品支付運輸費2000元;-|||-4、5月20日,銷售產(chǎn)品領用包裝物價值3000元,不單獨計價;-|||-5、5月20日,預提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業(yè)匯票手續(xù)費20元;-|||-6、5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元。-|||-完成賬務處理。
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應付款有什么區(qū)別
平安公司給工人買的雇主責任險
就是商業(yè)險
這個不做福利費借其他應付款貸利潤分配,未分配利潤借利潤分配未分配利潤3000應交稅費,應交增值稅進項180貸其他應付款3180
為啥是其他應付款
也不需要通過以前年度損益科目調(diào)整,對嗎
去年7月份那個憑證需要調(diào)整嗎
你好,隨便一個往來科目都可以,你自己選擇,你也可以用其他應收款。 小企業(yè)會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。
這種訂正的,摘要應該怎么寫
沖某某業(yè)務 調(diào)整某某賬務處理。
借其他應收款3180 貸以前年度損益調(diào)整3180 借以前年度損益調(diào)整3000 應交進項稅180 貸其他應收款3180
這樣對嗎
可以的,可以這么做的。