你好 這個(gè)計(jì)提的,一般依據(jù)上一個(gè)月的工資的數(shù)據(jù)的
本月工資下月發(fā)放,那賬務(wù)處理,是不是每個(gè)月都有一筆發(fā)放上個(gè)月工資,然后月底還有一筆計(jì)提本月工資,那社保怎么處理呢,做賬的時(shí)候社保就根據(jù)支付的憑證,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,這樣做賬嗎
月底做工資計(jì)提,次月15號(hào)之前根據(jù)上交來(lái)的工資單做賬和報(bào)稅,那月底會(huì)計(jì)做計(jì)提工資的分錄數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的呢?
1,每月從員工工資里扣5‰的工會(huì)經(jīng)費(fèi),如:小明的月工資一萬(wàn),扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)50元,年底一并交給集團(tuán)。 2,每月從總工資里計(jì)提2%的工會(huì)經(jīng)費(fèi),如:總工資10萬(wàn),計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000元。 以上2個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬?知道詳細(xì)分錄的老師來(lái),不會(huì)的,一知半解的老師別來(lái)!
3月工資3月底才能算出來(lái),我才能做的了計(jì)提3月工資分錄,但是18號(hào)之前我們就必須得做了1-3月的季報(bào),這可怎么辦
老師您好!想問(wèn)下之前的會(huì)計(jì)是2月計(jì)提的工資,是用的1月工資數(shù)據(jù),那么我現(xiàn)在要改過(guò)來(lái),要怎么賬務(wù)處理才好,謝謝,等于說(shuō)現(xiàn)在計(jì)提3月工資數(shù)據(jù),那么實(shí)際2月工資數(shù)據(jù),放哪里,如果放在3月里面,3月工資數(shù)據(jù)就太多了
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
如果實(shí)際工資和計(jì)提工資有差距呢?
正常啊,你又不能預(yù)測(cè)未來(lái)
所出現(xiàn)的差額如何做分錄?
不需要做分錄啊,就像你坐在電腦旁邊,沒有說(shuō)你是錯(cuò)誤的啊
可是計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際工資有差額,這種情況如何在賬上提現(xiàn)?
不需要做分錄啊,就像你坐在電腦旁邊,沒有說(shuō)你是錯(cuò)誤的啊
差額如何在賬上體現(xiàn)?
在科目余額表里面體現(xiàn)的
這個(gè)差額如何在分錄上做賬?
在科目余額表里面體現(xiàn)的
科目余額表不也是參考T形賬嗎?我是不知道用什么科目來(lái)做T形賬
是參考,但是沒有說(shuō)你工作中必須要用的
是工作中要用的,這種情況怎么做記賬分錄呢?
是參考,但是沒有說(shuō)你工作中必須要用的